2021年度潜江市禁毒委员会办公室部门预算

索 引 号: 011396186/2021-04875 主题分类: 其他 发布机构: 市公安局 发文日期: 2021年02月03日 09:29:57 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2021年02月03日 09:29:57 名  称: 2021年度潜江市禁毒委员会办公室部门预算

发布日期:2021-02-03 09:29 来源:潜江市公安局

2021年度潜江市禁毒委员会办公室部门预算说明

一、潜江市禁毒委员会办公室单位概况

1)主要职能

2)部门预算单位构成

二、单位2021年部门预算情况说明

1)财政拨款收支预算情况说明

2)一般公共预算支出情况说明

3)一般公共预算基本支出情况说明

4)“三公”经费预算情况说明  

5)政府性基本预算支出情况说明

6)部门收支预算情况的说明

7)部门收入预算情况说明

8)部门支出预算情况说明  

9)其他重要事项的情况说明  

10)名词解释

三、2021年度部门预算表

2021年度部门预算于2021129日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2021年度部门预算予以公开。

第一部分潜江市禁毒委员会办公室单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是:负责全市禁毒工作,处理禁毒委日常事务,指导、协调、督导有关部门及镇区开展社区戒毒和社区康复工作,收集、掌握、分析、研究、反馈全市禁毒工作情况,并向市委、市政府提出工作意见和建议,组织安排全市禁毒宣传教育工作。负责考评各成员单位和区镇禁毒工作情况。                 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我单位部门预算只包括机关本级预算。纳入部门预算编制范围的预算单位包括:

1.潜江市禁毒委员会办公室

第二部分 潜江市禁毒委员会办公室2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算569.71万元。收入包括:一般公共预算财政拨款569.71万元。支出包括:一般公共服务支出569.71万元。二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出结构情况

2021年一般公共预算支出569.71万元,比上年执行数增加174.02%,主要原因是禁毒社工工资增加;新增禁毒专职辅警25名工资经费125万元;新增禁毒专项工作经费200万元。一般公共预算支出按功能分类,包括:一般公共服务(类)支出569.71万元,占100%

(二)禁毒办2021年预算数569.71万元,比上年执行数增加174.02%,主要原因是禁毒社工工资增加;新增25禁毒专职辅警工资经费125万元;新增禁毒专项工作经费200万元

二、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年无一般公共预算基本支出。

三、关于2021“三公”经费预算情况说明

2021“三公”经费预算支出5万元,其中公务用车运行费4万元,公务接待费1万元

四、关于2021年政府性基本预算支出情况说明

本部门2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。本部门2021年收支总预算569.71万元。

六、关于2021年部门收入预算情况说明

本部门2021年收入预算569.71万元,其中:一般公共预算拨款收入569.71万元,占100%

七、关于2021年部门支出预算情况说明

本部门2021年支出预算569.71万元,其中项目支出569.71万元,占100%

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

本部门2021年无机关支运行经费预算。

(二)政府采购情况

2021年无安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日,固定资产原值154.4万元,其中通用设备54.12万元,占固定资产的35.05%,构筑物97.95万元,占固定资产的63.44%,家具/用具/装具2.32万元,占固定资产的1.5%;累计折旧12.07万元,固定资产净值142.33万元;无形资产原值49.79万元,累计摊销4.18万元,无形资产净值45.61万元。            

(四)预算绩效情况

根据财政预算要求,我单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中项目共7个,涉及金额569.71万元。

(五)其他情况

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分单位2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表(部门公开表1

二、一般公共预算支出表(部门公开表2

三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3

四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4

五、政府性基金预算支出(部门公开表5

六、部门收支总表(部门公开表6

七、部门收入总表(部门公开表7

八、部门支出总表(部门公开表8



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