2022年度潜江医疗保障局部门预算

索 引 号: 011396186/2022-03099 主题分类: 政务公开 发布机构: 市医疗保障局 发文日期: 2022年01月26日 11:33:46 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2022年01月26日 11:33:46 名  称: 2022年度潜江医疗保障局部门预算

发布日期:2022-01-26 11:33 来源:潜江市医疗保障局

  目录

  

第一部分  医疗保障局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  医疗保障局2022年部门预算情况说明

第三部分  医疗保障局2022年度部门预算表

一、财政拨款收支总表(部门公开表1)

二、一般公共预算支出表(部门公开表2)

三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)

四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)

五、政府性基金预算支出(部门公开表5)

六、部门收支总表(部门公开表6)

七、部门收入总表(部门公开表7)

八、部门支出总表(部门公开表8)

  

2022年度部门预算于202217日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2022年度部门预算予以公开。

  

第一部分  医疗保障局单位概况

  

一、主要职能

我单位主要职能是:

(一)负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性政策措施、规划、标准并组织实施。

(二)监督管理全市医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策措施,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度,推进长期护理保险制度改革。

(四)组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准,建立动态调整机制,并组织实施。

(五)组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)负责与全市定点医药机构签订服务协议,制定支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(七)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施,建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流.

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我单位部门预算包括局机关本级预算和所属事业单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括:

1.局机关本级

2.医疗保障服务中心

3.医疗保障结算中心

4.医疗保障基金核查中心

5.医疗保障信息中心

  

第二部分  单位2022年部门预算情况说明

  

、关于2022年财政拨款收支预算总情况说明

(根据《财政拨款收支预算总表》进行说明)

财政拨款收支总预算10946.99万元。收入包括:一般公共预算财政拨款10946.99万元。支出包括:人员类项目支出1286.06万元,运转类项目支出375.03万元,特定目标类项目支出9285.90万元。

、关于2022年一般公共预算支出表情况说明

根据《一般公共预算支出表》进行说明

(一)一般公共预算支出结构情况

2022年一般公共预算支出10946.99万元,比上年执行数减少166.63万元,主要原因为其他运转类项目和特定目标类项目减少。一般公共预算支出按支出类别分类,包括:人员类项目支出1286.06万元,占11.75%;公用经费项目支出40.03万元,占0.36%;其他运转类项目支出335万元,占3.06%;特定目标类项目支出9285.9万元,占84.83%

(二)一般公共预算支出具体使用情况

1.人员类项目2022年预算数1286.06万元,比上年执行数增加528.16万元增加69.69%,增加的原因是人员、项目功能分类调整

2.公用经费项目支出40.03万元,比上年执行数增加1.06万元,增加2.72%。

3.其他运转类项目支出335万元,比上年执行数减少64.55万元,减少16.16%,减少原因主要是2022年有一个运转类项目未纳入年初预算。

4.特定目标类项目支出9285.9万元,比上年执行数减少631.3万元,减少6.36%,减少原因主要是2022年有一个运转类项目未纳入年初预算。

、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

(根据《一般公共预算基本支出表》进行具体说明)

本部门2022年一般公共预算基本支出1326.09万元,其中:

(一)人员经费1286.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保费、住房公积金。

(二)公用经费40.03万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费等。

、关于2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(根据《一般公共预算“三公”经费支出表》进行具体说明)

本部门2022“三公”经费预算数为7.8万元,其中:因公出国(境)费0万元公务用车购置及运行费4万元,公务接待费3.8万元2022年“三公”经费预算比上年执行数减少33.7万元,减少81.2%,主要原因是上年有新购车辆预算以及本年公车运行费有所下降

、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

(根据《政府性基金预算支出表》进行具体说明)

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、关于2022年部门收支总情况说明

(根据《部门收支总表》进行说明)

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入其他收入。支出包括:支出包括:人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目。本部门2022年收支总预算11246.99万元。

、关于2022年收入总情况说明

(根据《收入总表》进行具体说明)

2022年收入预算11246.99万元,其中:一般公共预算拨款收入10946.99万元97.33%;其他收入300万元,占2.67%

、关于2022年部门支出总情况说明

(根据部门支出总表(支出功能科目)进行说明)

本部门2022年支出预算11246.99万元,其中:人员类项目支出1386.06万元12.32%;运转类项目支出575.03万元,占5.12%;特定目标类项目支出9285.9万元,占82.56%。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

本部门2022年机关运行经费预算40.03万元。比上年预算增加1.06万元,增长2.72%,增加的主要原因是人员增加等。

)国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日,市医疗保障局局包括二级单位共有国有资产7460181元:一是房屋1546.87平方米,金额5788765元;二是无形资产10000元;三是专用设备26275元;四是交通运输设备195167元;五是通用设备1232681元;六是家具及其他217293元。

(四)预算绩效情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目12个,涉及一般公共预算9620.9万元主要设定了四大类绩效目标:保障经费落实到位,确保机构正常运行保障城乡居民医疗保险扩面续保以及征收工作经费建立健全医疗保障体系,做好全市医疗保障经办管理、药品和医疗服务价格管理工作经费和医保系统信息化建设保障各项医保基金和医疗专项资金及时到位。

、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如:

财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

第三部分  单位2022年度部门预算表

一、财政拨款收支总表(部门公开表1)

二、一般公共预算支出表(部门公开表2)

三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)

四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)

五、政府性基金预算支出(部门公开表5)

六、部门收支总表(部门公开表6)

七、部门收入总表(部门公开表7)

八、部门支出总表(部门公开表8)

    附件:2022年度潜江医疗保障局部门预算附表.xls


附件:

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