关于市审计局反馈意见的整改报告

索 引 号: 011396186/2023-43642 主题分类: 其他 发布机构: 潜江市发改委 发文日期: 2023年12月08日 17:50:15 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2023年12月08日 17:50:15 名  称: 关于市审计局反馈意见的整改报告

发布日期:2023-12-08 17:50 来源:潜江市发改委

2022月3月-7月间,市审计局对我委2021年度预算执行和其他财政收支情况进行审计,审计结果指出,我委在预算编制执行及决算草案等方面存在预算编制不够精准,预算执行力偏低,长期往来账款未及时清理,专项资金需加快拨付进度等问题。

我委党组高度重视审计指出的整改问题,召开专题党组会研究审计反馈问题整改工作,审议通过整改方案,委主要负责人指出要深刻认识审计整改工作的政治性、重要性、迫切性,切实增强整治意识、责任意识规范意识。要求整改工作要以问题为导向,认真组织开展自查整改工作,逐条逐项分析问题原因,对症下药提出整改措施,限时保质务求整改实效。同时,成立委审计整改工作领导小组和工作专班,并召开全体机关干部大会专题部署整改工作。

经过集中整改,我委已完成整改,下一步,我委将采取有力措施,加强财务管理,巩固整改成果,防止问题反弹回潮。

一是依法依规编制部门预算。我委将严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国会计法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等有关规定,科学合理地编制部门预算,强化部门预算约束意识,将所有应纳入预算管理的资金纳入预算,合理有效使用预算资金。

二是完善内部管理制度。对审计指出的问题进行深入分析,对症施策。对内部管理制度不明确、不细化的问题,根据法律法规和财经纪律,修改完善相关制度,增强财务管理的透明度和规范性。

    三是加强财务队伍建设。切实加强全体人员特别是财务人员的业务知识学习,强化财经纪律,夯实财务会计基础,确保各项业务活动合法合规,资金安全和使用有效,财务信息真实完整。


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