潜江市王场学区2024年部门预算编制说明
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、2024年部门主要工作任务
四、预算收支总体情况
五、政府性基金收入支出预算情况
六、财政拨款“三公”经费预算情况
(一)公务接待费
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
王场学区的主要职责是:编制王场镇教育事业发展规划并组织实施,统筹规划、指导协调王场镇教育、教学体制改革;监督王场镇教育经费的筹措和使用情况。
二、部门预算单位基本情况
潜江市王场学区包括5个义务教育学校,其中:列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 |
潜江市王场镇王场初级中学 | 全额拨款行政单位 |
潜江市王场镇小学 | 全额拨款事业单位 |
潜江市王场镇张新小学 | 全额拨款事业单位 |
潜江市王场镇红桥小学 | 全额拨款事业单位 |
潜江市王场镇熊咀小学 | 全额拨款事业单位 |
2024年,潜江王场镇教育工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届五中全会精神,全面贯彻党的教育方针,紧紧围绕市委、市政府中心工作,以办人民满意教育为目标,编制实施潜江王场镇教育事业发展“十四五”规划,抓实各项规划工作,在“十四五”规划之年起好步、开好局,加快推动教育现代化,开创我镇教育高质量发展新局面。
(一)强化责任担当,夯实全面从严治党。持续增强党建引擎动力,确保我镇教育事业方向正确、信念坚定、强劲有力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神,开展中国共产党成立100周年庆祝活动。打造王场教育系统“融合党建”特色党建品牌,推动党的创新理论全面融入学校思想政治工作。深入开展“三亮三比三评”和“党员示范岗”创建、学校党建示范点创建活动,发挥支部建在年级(学科组)的作用,落实全面从严治党主体责任,全面加强作风和行风建设,突出廉政风险防控,强化重点领域和关键环节监督管理。
(二)强化学生主体,促进教育质量提升。紧紧抓住青少年价值观形成和确定的关键时期,推进育人变革,增强育人实效,推进教育教学质量再上新台阶。进一步完善中小学一体化德育体系建设,加强“一校一品”工程建设,打造一批品牌学校。创新评价方式,创建区域化质量监测数据中心,推动综合实践教育、研学实践教育和劳动实践教育融合发展,形成王场模式。
(三)强化统筹协调,推动教育资源扩充。坚持提高质量与补齐短板并重,全面提升义务教育发展水平,服务区域发展。编制实施好潜江王场教育事业发展“十四五”规划,严格落实《潜江市中小学(幼儿园)布局规划(2017-2035年)》,大力改善学校办学条件,全面完成“能力提升计划”项目。全力推进乡镇公办幼儿园建设项目。鼓励扶持民办幼儿园提供普惠性服务,夯实巩固我镇学前教育在全市的先进位置。
(四)强化人才建设,打造专业教师队伍。全面贯彻《市委 市政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的若干措施》,铸牢师德之魂、夯实专业之本、打造人才梯队。注重培养良好师德师风,有效构建师德建设长效机制,培育、选树、表彰和宣传师德典型。开展师德师风专项整治活动,进一步营造从严治教氛围。努力提高教师待遇,保障义务教育教师工资待遇向公务员看齐,进一步减轻教师负担,让广大教师安心从教,舒心从教。
(五)强化改革引领,增强教育发展动力。坚持以破解问题矛盾为导向,纵深推进教育综合改革,促进教育发展动力更足、速度更快。深化办学体制改革。推动集团化办学在深度和广度上拓展延伸,打通校长、教师流通渠道,优化基层学校教师配置,增强队伍活力。深化劳动教育改革。认真开展好中小学生校内劳动、家务劳动和社会劳动,落实劳动课程评价,着力培养学生的劳动意识、劳动习惯和劳动技能。
(六)强化教育保障,确保系统和谐稳定。全面提升教育保障能力,改善保障条件,优化服务结构,确保教育健康、高效、可持续发展。扎实做好特殊群体、重点学段情况摸底和走访劝学工作,确保全市适龄儿童少年义务教育入学率、巩固率100%。全面提升资助工作服务质量,重点做好建档立卡家庭学生资助工作,确保应助尽助、不落一人。健全完善校园安全体系,落实“一校一辅警”“护学岗”队伍建设,升级校车监管平台,全面夯实校园安防基础建设,努力打造校园安防建设智能化管理示范校。全面推进学校公共卫生教育管理工作,完善学校公共卫生设施添置,提升师生健康素养。坚持抓好常态化疫情防控,进一步细化完善学校应急预案,严防疫情在校园内发生并蔓延,确保师生生命安全和身体健康。
四、预算收支总体情况
根据2024年部门预算口径,2024年教育部门收入合计3970.79万元,比上年增加了414.68万元,增加11.6%,其中:当年财政拨款收入3970.79万元。相应安排支出预算3970.79万元,其中:工资福利支出3519.71万元,对个人和家庭补助支出116.47万元,公用支出101万元,项目支出233.61万元
五、政府性基金收入支出预算情况:《表8》为空表,没有政府基金收入支出。
2024年“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元,其中:公务接待费1.2万元,比上年增加了,公务用车购置及运行费0万元,无增减情况,因公出国(境)0万元,无增减情况,具体情况如下:
2024年预算安排1.2万元,较上年上升140%。学校主要是用于各种检查、督导、视导、教学活动以及各学校之间相互交流的教学管理活动。
八、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。
(七)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
(八)项目支出:为完成特定的工作任务或教育事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
2024年1月30日
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