浩 口镇人民政府 2022年度部门决算
目 录
第一部分 浩口镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 浩口镇人民政府2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 浩口镇人民政府 2022 年度部门决算情况说
明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨 付的资金。
(二)一般公共服务支出(201 类):反映政府提供一般公共 服务的支出。
(三)政府办公厅(窒)及相关机构事务(20103 款):反映各级 政府办公厅(室)及相关机构的支出。
(四)行政运行(2010301 项):反映行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)的基本支出。
(五)专项业务活动(2010305 项):反映各级政府举行各类 重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待 会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务 用车管理等方面的支出。
(六)社会保障和就业支出(208 类):反映政府在社会保障 与就业方面的支出.
(七)行政事业单位寓退休(20805 款):反映用于行政事业 单位退休方面的支出。
(八)归口管理的行政单位离追休(2080501 项):反映实行 归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。
(九)医疗卫生与计划生育支出(210 类):反映政府医疗卫 生与计划生育管理方面的支出。
(十)医疗保障(21005 款):反映用于医疗保障方面的支出。 (十一)行政单位医疗(2100501 项):反映财政部门集中安 排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费,按国家规定离休人员、红 军老战士待遇人员的医疗经费。
(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“ 三公”经费:按照有关规定,三公经费包括因 公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。
(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导 干部专、一般公务用车和执法执勤用车。
(十六)其他行业名词解释。
(说明: 目录页码自行编辑)
第一部分 浩口镇人民政府概况
一、部门主要职责
(一)浩口镇镇人民政府属全额财政预算拨款行政单
位,以落实国家政策,严格依法行政为主要职责,发挥经济 管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和 营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发 展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳 定,构建社会主义和谐社会。
(二)浩口镇镇财政所属全额财政预算拨款事业单位,
负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财 政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算以及乡镇财 政专项资金的管理。
二、机构设置情况
从单位构成看,浩口镇人民政府部门决算由实行独立核 算的浩口镇人民政府本级决算和 13 个下属单位决算组 成。
纳入浩口镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二 级预算单位包括:
1.浩口镇人民政府(本级) 2.浩口镇财政管理所;
3.浩口镇文化站;
4.浩口镇血防站; 5.浩口镇民政办; 6.浩口镇计生办; 7.浩口镇农技站; 8.浩口镇林业站; 9.浩口镇水产站; 10.浩口镇畜牧站; 11.浩口镇经管站; 12.浩口镇土管所;
13.浩口镇退役军人服务中心
第二部分 2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
部门:潜江市浩口镇
公开 01 表 金额单位:
万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行 次 | 金额 | 项目 | 行 次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款 收入 | 1 | 1,776 .92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨 款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政 拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 638.2 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,237.53 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
21 | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,415 .21 | 本年支出合计 | 58 | 2,237.53 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 401.9 9 | 年末结转和结余 | 60 | 579.67 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,817 .20 | 总计 | 62 | 2,817.20 |
收入支出决算总表
部门:潜江市浩口镇人民政府
公开 01 表 金额单位:
万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行 次 | 金额 | 项目 | 行 次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款 收入 | 1 | 1,495 .31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨 款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政 拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 620.6 5 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,933.97 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,115 .96 | 本年支出合计 | 58 | 1,933.97 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 343.1 3 | 年末结转和结余 | 60 | 525.12 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,459 .09 | 总计 | 62 | 2,459.09 |
收入支出决算总表
公开 01 表 | |
部门:潜江市浩口镇财政管理 所 | 金额单位: 万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行 次 | 金额 | 项目 | 行 次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款 收入 | 1 | 281. 62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨 款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政 拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 17.6 3 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 303.56 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象 等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 299. 25 | 本年支出合计 | 58 | 303.56 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 58.8 6 | 年末结转和结余 | 60 | 54.55 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 358. 11 | 总计 | 62 | 358.11 |
二、收入决算表
收入决算表
部门:潜江市 浩口镇
公开 02 表 金额单位:
万元
项目 |
本年 收入 合计 |
财政 拨款 收入 | 上 级 补 助 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 |
其他收入 | |
科目代码 |
科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,415 .21 | 1,776 .92 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 638.28 | |
213 | 农林水支出 | 2,415 .21 | 1,776 .92 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 638.28 |
21301 | 农业农村 | 2,415 .21 | 1,776 .92 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 638.28 |
2130101 | 行政运行 | 2,074 .51 | 1,453 .86 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 620.65 |
2130102 | 一般行政管 理事务 | 41.45 | 41.45 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 299.2 5 | 281.6 2 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 17.63 |
收入决算表
部门:潜江市浩口镇人 民政府
公开 02 表 金额 单位: 万元
项目 | 本 年 收 入 合 计 | 财 政 拨 款 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 |
其他 收入 | |
科目代码 |
科目名 称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2, 11 5. 96 | 1, 49 5. 31 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 |
620. 65 | |
213 |
农林水 支出 | 2,1 15. 96 | 1,4 95. 31 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 |
620. 65 |
21301 |
农业农 村 | 2,1 15. 96 | 1,4 95. 31 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 |
620. 65 |
2130101 |
行政 运行 | 2,0 74. 51 | 1,4 53. 86 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 |
620. 65 |
2130102 | 一般 行政管 理事务 |
41. 45 |
41. 45 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 |
0.00 |
收入决算表
公开 02 表 | ||||||||
部门:潜江 市浩口镇财 政管理所 | 金额 单位: 万元 | |||||||
项目 |
本年 收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收 入 |
事业收入 | 经 营 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 |
其他 收入 | |
科目代码 | 科 目 名 称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 |
299.2 5 |
281.62 |
0.00 |
0.00 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 |
17.6 3 | |
213 | 农 林 水 支 出 |
299.2 5 |
281.62 |
0.00 |
0.00 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 |
17.6 3 |
21301 | 农 业 农 村 |
299.2 5 |
281.62 |
0.00 |
0.00 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 |
17.6 3 |
2130104 | 事 业 运 行 |
299.2 5 |
281.62 |
0.00 |
0.00 | 0 . 0 0 | 0 . 0 0 |
17.6 3 |
三、支出决算表
支出决算表
部门:潜江市浩 口镇
公开 03 表 金额单位:
万元
项目 |
本年支 出合计 |
基本支 出 |
项目 支出 | 上 缴 上 级 支 出 | 经 营 支 出 |
对附属单 位补助支 出 | |
科目代码 |
科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,237 .53 | 1,903 .30 | 334. 23 | 0. 00 | 0.0 0 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 2,237. 53 | 1,903. 30 | 334. 23 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 2,237. 53 | 1,903. 30 | 334. 23 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 1,599. 74 | 1,599. 74 | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管 理事务 | 334.23 | 0.00 | 334. 23 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 303.56 | 303.56 | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
支出决算表
公开 03 表 | |||||||
部门:潜江市浩口镇 人民政府 | 金额单位: 万元 | ||||||
项目 |
本年 支出 合计 |
基本 支出 |
项目 支出 | 上 缴 上 级 支 出 | 经 营 支 出 |
对附属单 位补助支 出 | |
科目代码 |
科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,933 | 1,599 | 334. | 0. | 0. | 0.00 |
.97 | .74 | 23 | 00 | 00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,933 .97 | 1,599 .74 | 334. 23 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 1,933 .97 | 1,599 .74 | 334. 23 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 1,599 .74 | 1,599 .74 | 0.00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管 理事务 | 334.2 3 | 0.00 | 334. 23 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 |
支出决算表
公开 03 表 | |||||||
部门:潜江市浩口镇财政 管理所 | 金额单位:万 元 | ||||||
项目 |
本年 支出 合计 |
基本 支出 | 项 目 支 出 | 上 缴 上 级 支 出 | 经 营 支 出 |
对附属单位 补助支出 | |
科目代码 |
科目名 称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 303. 56 | 303. 56 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | |
213 | 农林水 支出 | 303. 56 | 303. 56 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
21301 | 农业农 村 | 303. 56 | 303. 56 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
2130104 | 事业 运行 | 303. 56 | 303. 56 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
部门:潜江市浩口镇
公开 04 表
金额单 位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行 次 |
金额 |
项目 | 行 次 |
合计 |
一般 公共 预算 财政 拨款 | 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 |
国有资 本经营 预算财 政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算 财政拨款 | 1 | 1,77 6.92 | 一、一般公共服务支 出 | 3 3 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 |
二、政府性基金预 算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 3 4 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 |
三、国有资本经营 预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 3 5 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 3 6 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 3 7 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 3 8 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 |
7 | 七、文化旅游体育与 传媒支出 | 3 9 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业 支出 | 4 0 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 4 1 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 0 | 十、节能环保支出 | 4 2 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 1 | 十一、城乡社区支出 | 4 3 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 2 | 十二、农林水支出 | 4 4 | 1,47 6.16 | 1,47 6.16 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 3 | 十三、交通运输支出 | 4 5 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 4 | 十四、资源勘探工业 信息等支出 | 4 6 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 5 | 十五、商业服务业等 支出 | 4 7 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 6 | 十六、金融支出 | 4 8 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 7 | 十七、援助其他地区 支出 | 4 9 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 8 | 十八、自然资源海洋 气象等支出 | 5 0 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 9 | 十九、住房保障支出 | 5 1 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
2 0 | 二十、粮油物资储备 支出 | 5 2 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
2 1 | 二十一、国有资本经 营预算支出 | 5 3 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
2 2 | 二十二、灾害防治及 应急管理支出 | 5 4 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
2 3 | 二十三、其他支出 | 5 5 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
2 4 | 二十四、债务还本支 出 | 5 6 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
2 5 | 二十五、债务付息支 出 | 5 7 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
2 6 | 二十六、抗疫特别国 债安排的支出 | 5 8 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2 7 | 1,77 6.92 | 本年支出合计 | 5 9 | 1,47 6.16 | 1,47 6.16 | 0. 00 | 0.00 |
年初财政拨款结转 和结余 | 2 8 | 268. 87 | 年末财政拨款结转 和结余 | 6 0 | 569. 63 | 569. 63 | 0. 00 | 0.00 |
一般公共预算财 政拨款 | 2 9 | 268. 87 | 6 1 | |||||
政府性基金预算 财政拨款 | 3 0 | 0.00 | 6 2 | |||||
国有资本经营预 算财政拨款 | 3 1 | 0.00 | 6 3 | |||||
总计 | 3 2 | 2,04 5.79 | 总计 | 6 4 | 2,04 5.79 | 2,04 5.79 | 0. 00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表 | |
部门:潜江市浩口镇 人民政府 | 金额单 位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行 次 |
金额 |
项目 | 行 次 |
合计 |
一般 公共 预算 财政 拨款 | 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 |
国有资 本经营 预算财 政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算 财政拨款 | 1 | 1,49 5.31 | 一、一般公共服务支 出 | 3 3 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 |
二、政府性基金预 算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 3 4 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 |
三、国有资本经营 预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 3 5 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 3 6 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 3 7 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 3 8 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与 传媒支出 | 3 9 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0. | 0.00 |
支出 | 0 | 00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 4 1 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 0 | 十、节能环保支出 | 4 2 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 1 | 十一、城乡社区支出 | 4 3 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 2 | 十二、农林水支出 | 4 4 | 1,22 5.88 | 1,22 5.88 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 3 | 十三、交通运输支出 | 4 5 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 4 | 十四、资源勘探工业 信息等支出 | 4 6 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 5 | 十五、商业服务业等 支出 | 4 7 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 6 | 十六、金融支出 | 4 8 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 7 | 十七、援助其他地区 支出 | 4 9 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 8 | 十八、自然资源海洋 气象等支出 | 5 0 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 9 | 十九、住房保障支出 | 5 1 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
2 0 | 二十、粮油物资储备 支出 | 5 2 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
2 1 | 二十一、国有资本经 营预算支出 | 5 3 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
2 2 | 二十二、灾害防治及 应急管理支出 | 5 4 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
2 3 | 二十三、其他支出 | 5 5 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
2 4 | 二十四、债务还本支 出 | 5 6 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
2 5 | 二十五、债务付息支 出 | 5 7 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
2 6 | 二十六、抗疫特别国 债安排的支出 | 5 8 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2 7 | 1,49 5.31 | 本年支出合计 | 5 9 | 1,22 5.88 | 1,22 5.88 | 0. 00 | 0.00 |
年初财政拨款结转 和结余 | 2 8 | 255. 70 | 年末财政拨款结转 和结余 | 6 0 | 525. 12 | 525. 12 | 0. 00 | 0.00 |
一般公共预算财 政拨款 | 2 9 | 255. 70 | 6 1 |
政府性基金预算 财政拨款 | 3 0 | 0.00 | 6 2 | |||||
国有资本经营预 算财政拨款 | 3 1 | 0.00 | 6 3 | |||||
总计 | 3 2 | 1,75 1.00 | 总计 | 6 4 | 1,75 1.00 | 1,75 1.00 | 0. 00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表 | |
部门:潜江市浩口镇财 政管理所 | 金额单 位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行 次 | 金 额 |
项目 | 行 次 | 合 计 | 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 | 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 |
国有资 本经营 预算财 政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财 政拨款 | 1 | 281 .62 | 一、一般公共服务支 出 | 3 3 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 |
二、政府性基金预算 财政拨款 | 2 | 0.0 0 | 二、外交支出 | 3 4 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 |
三、国有资本经营预 算财政拨款 | 3 | 0.0 0 | 三、国防支出 | 3 5 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 3 6 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 3 7 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 |
6 | 六、科学技术支出 | 3 8 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与 传媒支出 | 3 9 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业 支出 | 4 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 4 1 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 0 | 十、节能环保支出 | 4 2 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 1 | 十一、城乡社区支出 | 4 3 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 2 | 十二、农林水支出 | 4 4 | 250 .28 | 250 .28 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 3 | 十三、交通运输支出 | 4 5 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 4 | 十四、资源勘探工业 信息等支出 | 4 6 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 5 | 十五、商业服务业等 支出 | 4 7 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 6 | 十六、金融支出 | 4 8 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 7 | 十七、援助其他地区 支出 | 4 9 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 8 | 十八、 自然资源海洋 气象等支出 | 5 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 | ||
1 9 | 十九、住房保障支出 | 5 1 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 | ||
2 0 | 二十、粮油物资储备 支出 | 5 2 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 | ||
2 1 | 二十一、国有资本经 营预算支出 | 5 3 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 | ||
2 2 | 二十二、灾害防治及 应急管理支出 | 5 4 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 | ||
2 3 | 二十三、其他支出 | 5 5 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 | ||
2 4 | 二十四、债务还本支 出 | 5 6 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 | ||
2 5 | 二十五、债务付息支 出 | 5 7 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 | ||
2 6 | 二十六、抗疫特别国 债安排的支出 | 5 8 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0. 00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2 7 | 281 .62 | 本年支出合计 | 5 9 | 250 .28 | 250 .28 | 0. 00 | 0.00 |
年初财政拨款结转 和结余 | 2 8 | 13. 17 | 年末财政拨款结转和 结余 | 6 0 | 44. 51 | 44. 51 | 0. 00 | 0.00 |
一般公共预算财 政拨款 | 2 9 | 13. 17 | 6 1 | |||||
政府性基金预算 财政拨款 | 3 0 | 0.0 0 | 6 2 | |||||
国有资本经营预 算财政拨款 | 3 1 | 0.0 0 | 6 3 | |||||
总计 | 3 2 | 294 .79 | 总计 | 6 4 | 294 .79 | 294 .79 | 0. 00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门:潜江市浩口镇 金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,476.16 | 1,179.02 | 297.14 | |
213 | 农林水支出 | 1,476.16 | 1,179.02 | 297.14 |
21301 | 农业农村 | 1,476.16 | 1,179.02 | 297.14 |
2130101 | 行政运行 | 928.74 | 928.74 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 297.14 | 0.00 | 297.14 |
2130104 | 事业运行 | 250.28 | 250.28 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门:潜江市浩口镇人民政
府 金额单位:万元
项目 | 本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 | 基本 支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,225.8 8 | 928.7 4 | 297.14 | |
213 | 农林水支出 | 1,225.8 8 | 928.7 4 | 297.14 |
21301 | 农业农村 | 1,225.8 8 | 928.7 4 | 297.14 |
2130101 | 行政运行 | 928.74 | 928.7 4 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事 务 | 297.14 | 0.00 | 297.14 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门:潜江市浩口镇财政管理所 金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 |
科目名称 |
小计 | 基本支 出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 250.28 | 250.28 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 250.28 | 250.28 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 250.28 | 250.28 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 250.28 | 250.28 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门:潜 江市浩
口镇
公开 06 表 金额单 位:万 元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代 码 |
科目名称 | 决 算 数 | 科 目 代 码 |
科目名称 | 决 算 数 | 科 目 代 码 |
科目名称 |
决算 数 |
301 |
工资福利支出 | 67 2. 03 | 30 2 | 商品和服 务支出 | 34 2. 96 | 30 7 | 债务利息及费用支 出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 | 15 6. 05 | 30 20 1 |
办公费 | 6. 10 | 30 70 1 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 | 87 .5 2 | 30 20 2 |
印刷费 | 46 .5 3 | 30 70 2 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 | 0. 15 | 30 20 3 |
咨询费 | 0. 00 | 31 0 |
资本性支出 | 42.8 5 |
30106 |
伙食补助费 | 0. 00 | 30 20 4 |
手续费 | 0. 00 | 31 00 1 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 | 96 .4 2 | 30 20 5 |
水费 | 2. 58 | 31 00 2 |
办公设备购置 | 24.8 7 |
30108 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费 | 12 0. 87 | 30 20 6 |
电费 | 6. 88 | 31 00 3 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 | 职业年金缴 费 | 22 .6 6 | 30 20 7 |
邮电费 | 1. 39 | 31 00 5 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 | 职工基本医 疗保险缴费 | 42 .3 | 30 20 | 取暖费 | 0. 00 | 31 00 | 大型修缮 | 0.00 |
4 | 8 | 6 | ||||||
30111 | 公务员医疗 补助缴费 | 0. 00 | 30 20 9 | 物业管 理费 | 0. 00 | 31 00 7 | 信息网络及软件 购置更新 |
0.00 |
30112 | 其他社会保 障缴费 | 0. 00 | 30 21 1 |
差旅费 | 0. 16 | 31 00 8 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 | 10 9. 45 | 30 21 2 | 因公出 国(境) 费用 | 0. 00 | 31 00 9 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 | 0. 00 | 30 21 3 | 维修 (护)费 | 30 .4 3 | 31 01 0 |
安置补助 |
0.00 |
30199 | 其他工资福 利支出 | 36 .5 7 | 30 21 4 |
租赁费 | 25 .3 5 | 31 01 1 | 地上附着物和青 苗补偿 |
0.00 |
303 | 对个人和家庭 的补助 | 12 1. 18 | 30 21 5 |
会议费 | 0. 00 | 31 01 2 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 | 0. 00 | 30 21 6 |
培训费 | 0. 65 | 31 01 3 |
公务用车购置 | 17.9 8 |
30302 |
退休费 | 0. 00 | 30 21 7 | 公务接 待费 | 5. 61 | 31 01 9 | 其他交通工具购 置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 | 0. 00 | 30 21 8 | 专用材 料费 | 2. 03 | 31 02 1 | 文物和陈列品购 置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 | 0. 00 | 30 22 4 | 被装购 置费 | 0. 00 | 31 02 2 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 | 0. 00 | 30 22 5 | 专用燃 料费 | 0. 30 | 31 09 9 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 | 0. 00 | 30 22 6 |
劳务费 | 28 .1 5 | 39 9 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 | 0. 00 | 30 22 7 | 委托业 务费 | 0. 00 | 39 90 7 | 国家赔偿费用支 出 |
0.00 |
30308 |
助学金 | 0. 00 | 30 22 8 | 工会经 费 | 29 .8 5 | 39 90 8 | 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 |
0.00 |
30309 | 奖励金 | 0. | 30 | 福利费 | 6. | 39 | 经常性赠与 | 0.00 |
00 | 22 9 | 87 | 90 9 | |||||
30310 | 个人农业生 产补贴 | 0. 00 | 30 23 1 | 公务用 车运行维 护费 | 3. 75 | 39 91 0 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 | 代缴社会保 险费 | 0. 00 | 30 23 9 | 其他交 通费用 | 10 .5 7 | 39 99 9 |
其他支出 |
0.00 |
30399 | 其他对个人 和家庭的补助 | 12 1. 18 | 30 24 0 | 税金及 附加费用 | 0. 00 | |||
30 29 9 | 其他商 品和服务 支出 | 13 5. 77 | ||||||
人员经费合计 | 79 3. 21 |
公用经费合计 | 385. 81 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 06 表 | ||||||||
部门:潜江 市浩口镇人 民政府 | 金额 单位: 万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 |
科目名称 | 决 算 数 | 科 目 代 码 |
科目名称 | 决 算 数 | 科 目 代 码 |
科目名称 |
决算 数 |
301 |
工资福利支出 | 45 8. 60 | 30 2 | 商品和服 务支出 | 31 4. 59 | 30 7 | 债务利息及费用 支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 | 12 2. 26 | 30 20 1 |
办公费 | 4. 81 | 30 70 1 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 | 58 .2 1 | 30 20 2 |
印刷费 | 46 .5 3 | 30 70 2 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 | 0. 00 | 30 20 3 |
咨询费 | 0. 00 | 31 0 |
资本性支出 | 38.3 1 |
30106 | 伙食补助费 | 0. | 30 | 手续费 | 0. | 31 | 房屋建筑物购 | 0.00 |
00 | 20 4 | 00 | 00 1 | 建 | ||||
30107 |
绩效工资 | 0. 00 | 30 20 5 |
水费 | 2. 13 | 31 00 2 |
办公设备购置 | 20.3 3 |
30108 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费 | 10 6. 34 | 30 20 6 |
电费 | 6. 88 | 31 00 3 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 | 职业年金缴 费 | 22 .4 8 | 30 20 7 |
邮电费 | 1. 05 | 31 00 5 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 | 职工基本医 疗保险缴费 | 36 .4 4 | 30 20 8 |
取暖费 | 0. 00 | 31 00 6 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 | 公务员医疗 补助缴费 | 0. 00 | 30 20 9 | 物业管 理费 | 0. 00 | 31 00 7 | 信息网络及软 件购置更新 |
0.00 |
30112 | 其他社会保 障缴费 | 0. 00 | 30 21 1 |
差旅费 | 0. 16 | 31 00 8 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 | 94 .3 7 | 30 21 2 | 因公出 国(境) 费用 | 0. 00 | 31 00 9 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 | 0. 00 | 30 21 3 | 维修 (护)费 | 29 .9 5 | 31 01 0 |
安置补助 |
0.00 |
30199 | 其他工资福 利支出 | 18 .5 0 | 30 21 4 |
租赁费 | 25 .3 5 | 31 01 1 | 地上附着物和 青苗补偿 |
0.00 |
303 | 对个人和家庭 的补助 | 11 7. 23 | 30 21 5 |
会议费 | 0. 00 | 31 01 2 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 | 0. 00 | 30 21 6 |
培训费 | 0. 65 | 31 01 3 |
公务用车购置 | 17.9 8 |
30302 |
退休费 | 0. 00 | 30 21 7 | 公务接 待费 | 2. 61 | 31 01 9 | 其他交通工具 购置 |
0.00 |
30303 | 退职(役) 费 | 0. 00 | 30 21 8 | 专用材 料费 | 2. 03 | 31 02 1 | 文物和陈列品 购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 | 0. 00 | 30 22 4 | 被装购 置费 | 0. 00 | 31 02 2 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 | 0. 00 | 30 22 5 | 专用燃 料费 | 0. 30 | 31 09 9 | 其他资本性支 出 |
0.00 |
30306 |
救济费 | 0. 00 | 30 22 6 |
劳务费 | 28 .1 5 | 39 9 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 | 0. 00 | 30 22 7 | 委托业 务费 | 0. 00 | 39 90 7 | 国家赔偿费用 支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 | 0. 00 | 30 22 8 | 工会经 费 | 19 .5 2 | 39 90 8 | 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 | 0. 00 | 30 22 9 |
福利费 | 4. 41 | 39 90 9 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 | 个人农业生 产补贴 | 0. 00 | 30 23 1 | 公务用 车运行维 护费 | 3. 75 | 39 91 0 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 | 代缴社会保 险费 | 0. 00 | 30 23 9 | 其他交 通费用 | 4. 90 | 39 99 9 |
其他支出 |
0.00 |
30399 | 其他对个人 和家庭的补助 | 11 7. 23 | 30 24 0 | 税金及 附加费用 | 0. 00 | |||
30 29 9 | 其他商 品和服务 支出 | 13 1. 42 | ||||||
人员经费合计 | 57 5. 84 |
公用经费合计 | 352. 90 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 06 表 | ||||||||
部门:潜江市 浩口镇财政 管理所 | 金额 单位: 万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 |
科目名称 | 决 算 数 | 科 目 代 码 |
科目名称 | 决 算 数 | 科 目 代 码 |
科目名称 |
决算 数 |
301 |
工资福利支出 | 21 3. 43 | 30 2 | 商品和服 务支出 | 28 .3 7 | 30 7 | 债务利息及费用 支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 | 33 .7 9 | 30 20 1 |
办公费 | 1. 29 | 30 70 1 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 | 29 .3 1 | 30 20 2 |
印刷费 | 0. 00 | 30 70 2 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 | 0. 15 | 30 20 3 |
咨询费 | 0. 00 | 31 0 |
资本性支出 |
4.54 |
30106 |
伙食补助费 | 0. 00 | 30 20 4 |
手续费 | 0. 00 | 31 00 1 | 房屋建筑物购 建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 | 96 .4 2 | 30 20 5 |
水费 | 0. 45 | 31 00 2 |
办公设备购置 |
4.54 |
30108 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费 | 14 .5 4 | 30 20 6 |
电费 | 0. 00 | 31 00 3 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 | 职业年金缴 费 | 0. 19 | 30 20 7 |
邮电费 | 0. 34 | 31 00 5 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 | 职工基本医 疗保险缴费 | 5. 89 | 30 20 8 |
取暖费 | 0. 00 | 31 00 6 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 | 公务员医疗 补助缴费 | 0. 00 | 30 20 9 | 物业管 理费 | 0. 00 | 31 00 7 | 信息网络及软 件购置更新 |
0.00 |
30112 | 其他社会保 障缴费 | 0. 00 | 30 21 1 |
差旅费 | 0. 00 | 31 00 8 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 | 15 .0 7 | 30 21 2 | 因公出 国(境) 费用 | 0. 00 | 31 00 9 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 | 0. 00 | 30 21 3 | 维修 (护)费 | 0. 49 | 31 01 0 |
安置补助 |
0.00 |
30199 | 其他工资福 利支出 | 18 .0 7 | 30 21 4 |
租赁费 | 0. 00 | 31 01 1 | 地上附着物和 青苗补偿 |
0.00 |
303 | 对个人和家庭 的补助 | 3. 95 | 30 21 | 会议费 | 0. 00 | 31 01 | 拆迁补偿 | 0.00 |
5 | 2 | |||||||
30301 |
离休费 | 0. 00 | 30 21 6 |
培训费 | 0. 00 | 31 01 3 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 | 0. 00 | 30 21 7 | 公务接 待费 | 3. 00 | 31 01 9 | 其他交通工具 购置 |
0.00 |
30303 | 退职(役) 费 | 0. 00 | 30 21 8 | 专用材 料费 | 0. 00 | 31 02 1 | 文物和陈列品 购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 | 0. 00 | 30 22 4 | 被装购 置费 | 0. 00 | 31 02 2 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 | 0. 00 | 30 22 5 | 专用燃 料费 | 0. 00 | 31 09 9 | 其他资本性支 出 |
0.00 |
30306 |
救济费 | 0. 00 | 30 22 6 |
劳务费 | 0. 00 | 39 9 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 | 0. 00 | 30 22 7 | 委托业 务费 | 0. 00 | 39 90 7 | 国家赔偿费用 支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 | 0. 00 | 30 22 8 | 工会经 费 | 10 .3 3 | 39 90 8 | 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 | 0. 00 | 30 22 9 |
福利费 | 2. 46 | 39 90 9 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 | 个人农业生 产补贴 | 0. 00 | 30 23 1 | 公务用 车运行维 护费 | 0. 00 | 39 91 0 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 | 代缴社会保 险费 | 0. 00 | 30 23 9 | 其他交 通费用 | 5. 67 | 39 99 9 |
其他支出 |
0.00 |
30399 | 其他对个人 和家庭的补助 | 3. 95 | 30 24 0 | 税金及 附加费用 | 0. 00 | |||
30 29 9 | 其他商 品和服务 支出 | 4. 35 | ||||||
人员经费合计 | 21 7. 37 |
公用经费合计 | 32.9 1 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公 ”经费支出决算表
公开 09 表
部门:潜江市 金额单位:
浩口镇 万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 |
因公 出国 (境 ) 费 | 公务用车购置及 运行维护费 | 公 务 接 待 费 | 合 计 |
因公 出国 (境 ) 费 | 公务用车购置 及运行维护费 |
公务接待 费 | ||||
小 计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 维 护 费 | 小 计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 维 护 费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45.98 | 0.00 | 39. 98 | 17. 98 | 22. 00 | 6. 00 | 27. 34 | 0.00 | 21. 73 | 17. 98 | 3. 75 | 5.61 |
财政拨款“三公 ”经费支出决算表
公开 09 表
部门:潜江市浩口 金额单
镇人民政府 位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 |
因 公 出 国 ( 境) 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | 公 务 接 待 费 | 合 计 |
因 公 出 国 ( 境) 费 | 公务用车购置 及运行维护费 |
公务接 待费 | ||||
小 计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 维 护 费 | 小 计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 维 护 费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42.98 | 0.0 0 | 39. 98 | 17. 98 | 22. 00 | 3. 00 | 24. 35 | 0.0 0 | 21. 73 | 17. 98 | 3. 75 | 2.61 |
财政拨款“三公 ”经费支出决算表
公开 09 表
部门:潜江市浩口镇 金额单位:
财政管理所 万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 |
因 公 出 国 ( 境) 费 | 公务用车购 置及运行维 护费 | 公 务 接 待 费 | 合 计 |
因 公 出 国 ( 境) 费 | 公务用车购 置及运行维 护费 |
公务接待 费 | ||||
小 计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 维 护 费 | 小 计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 维 护 费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.00 | 0.0 0 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 3. 00 | 3. 00 | 0.0 0 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 3.00 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门:潜江市浩口镇 金额单位:万元
项目 | 年 初 结 转 和 结 余 |
本年 收入 | 本年支出 |
年末结转和结 余 | |||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本 支出 |
项目 支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本年度无该项支出,本表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门:潜江市浩口镇 金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本年度无该项支出,本表为空表。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:潜江市浩口镇人民政府
公开 08 表
金额单位:万 元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 |
科目名 称 | 合 计 | 基 本 支 出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本年度无该项支出,本表为空表。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门:潜江市浩口镇财政管理 金额单位:万元
所
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名 称 | 合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本年度无该项支出,本表为空表。
第三部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022 年度收、支总计均为 2817.2 万元。与 2021 年度 相 比,收、支总计各增加 441.8 万元,上升 18.6 %,主 要原因是一般公共服务支出增加。
图 1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022 年度收入合计 2415.21 万元。其中:财政拨款收 入 1776.92 万元,占本年收入 73.57 %;上级补助收 0 万 元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入 0 %; 经营收入 0 万元,占本年收入 0 %;其他收入 638.28 万元, 占本年收入 26.43 %。
图 2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022 年度支出合计 2237.53 万元。其中:基本支出 1903.3 万元, 占本年支出 85.1 %;项目支出 334.23 万 元, 占本年支出 14.9 %;上缴上级支出 0 万元, 占 本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0 %。
图 3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收、支总计均为 2045.79 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增增加 567.35 万 元,上升 38.37 % 。主要原因是一般公共服务支出增加。
图 4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2022 年度财政拨款支出 1476.16 万元, 占本年支出合 计的 72.16 %。与 2021 年度相比,财政拨款支出增加 10.89 万元,上升 0.74 %。主要原因是一般公共服务支出 增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2022 年度财政拨款支出 1476.16 万元,主要用于以 下方面: 一般公共服务(类)支出 1179.02 万元 , 占 79.9 %;农林水支出 297.14 万元, 占 20.1%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度 一般公共 预 算财政拨款基本支 出 1476.1 万元,其中:
人员经费 793.21 万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、 生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农 业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 385.81 万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专 用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及 软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明
(一) “三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022 年度“ 三公”经费财政拨款支出预算为 45.
98 万 元 , 支 出 决 算 为 21.73 万 元 , 完 成 预 算 的
47.26 %。决算数小于预算数的主要原因:一是公务接待减 少; 二是公务用车运行费减少。
(二)“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1. 因公出国 (境)费预算为 0 万元 ,支出决算为 0
万元,完成预算的 0 %, 比预算减少 0 万元,主要原 因是无因公出国费用。
2.公务用车购置及运行费支出决算为 17.98 万元,完 成年初预算的 100 %;其中:
(1)公务用车购置费 17.98 万元 ,完成年初预算的 100 %, 比年初预算增加(减少) 0 万元,主要原因是公 务购车。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。
(2)公务用车运行费 3.75 万元 ,完成年初预算的 17.05 %, 比年初预算减少 18.25 万元,主要原因是公务 用车减少。
3.公务接待费支出决算为 5.61 万元,完成年初预算 的 93.5 %, 比年初预算减少 0.39 万元,主要原因是公 务接待减少。
(注意事项:“ 三公”经费为零的部门单位,要做文字 性描述,并说明原因,不可为空。)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、机关运行经费支出说明
潜江市浩口镇 2022 年度机关运行经费支出 342.96 万元, 其中:办公费 6.1 万元、印刷费 46.53 万元、水费 2.58 万元、 电费 6.88 万元、差旅费 0.16 万元、维修(护)费 30.43 万 元、租赁费 25.35 万元、培训费 0.65 万元,公务接待费 5.61 万元、专用燃料费 2.03 万元、劳务费 28.15、工会经费 29.85 万元、福利费 6.87 万元、公务用车运行维护费 3.75 万元、
其他交通费用 10.57 万元、其他商品和服务支出 135.77 万 元。2022 年度机关运行经费支出与年初预算数相比,基本持 平。
十一、政府采购支出说明 无
十二、国有资产占用情况说明 无
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况 。 无
(二)部门决算中项目绩效自评结果。 无
(三)绩效评价结果应用情况。
加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理。
加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、结果与 预算安排相结合。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共 预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性 基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有 资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财 政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“ 国有 资本经营预算财政拨款收入” 、“上级补助收入” 、“事业 收入” 、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词
解释中“上述……等收入 ”请依据部门收入的实际情况进行 解释)
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目 已完成等产 生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 2. …
(参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金 额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金,或项目 已完成等产生的结余资 金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三 公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购 置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公 务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)
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