潜江市高场街道2024年度部门决算

索 引 号: 011396186/2025-33133 主题分类: 财政 发布机构: 高场街道办事处 发文日期: 2025年10月14日 09:36:37 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2025年10月14日 09:36:37 名  称: 潜江市高场街道2024年度部门决算

发布日期:2025-10-14 09:36 来源:潜江市高场街道办事处

潜江市高场镇2024年度部门决算



潜江市高场镇2024年度部门决算

目 录

第一部分潜江市高场办事处人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分2024年度部门决算表

一、汇总表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款 “三公”经费支出决算表

二、政府决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款 “三公”经费支出决算表

三、财政决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款 “三公”经费支出决算表


第三部分 高场办事处2024年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、 国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

部分 附件


第一部分 潜江市高场办事处人民政府概况

一、部门主要职责

高场街道办事处人民政府主要职责:加强党的建设,统筹区域发展,组织公共服务,实施综合管理,动员社会参与,维护公共安全,指导基层自治,完成市委、市政府交办的其他任务。

高场财政管理所主要职责:负责高场街道预决算工作,负责财政资金的支付、审核和预算户、财政专户资金会计核算工作;管理财政资金,监督资金使用效率等工作。


二、机构设置情况

高场街道办事处人民政府隶属于潜江市人民政府,内设党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室。为财政全额拨款行政单位,纳入2024年度部门决算编制范围管理。

高场财政管理所隶属潜江市财政局,内设预算、综合、专户、 农财等办公室。本单位定编人数 4 人,实有在职人数 5 人,隶属潜江市财政局,为财政全额拨款事业单位,纳入 2024年度部门决算编制范围管理。从决算单位构成看,潜江市高场办事处部门决算包括单位如下:

1、潜江市高场办事处

2、潜江市高场办事处人民政府

3、潜江市高场财政管理


第二部分 2024年度部门决算表

一、汇总表

1、收入支出决算总表

公开01

部门:潜江市高场办事处人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,182.87

一、一般公共服务支出

31

1,324.95

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

171.23

八、社会保障和就业支出

38

14.24


9


九、卫生健康支出

39



10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

10.96


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

1,354.10

本年支出合计

57

1,350.15

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58

3.95

年初结转和结余

29

44.29

年末结转和结余

59

44.29

总计

30

1,398.39

总计

60

1,398.39

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


2、收入决算表

公开02

部门:潜江市高场办事处人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,354.10

1,182.87





171.23

201

一般公共服务支出

1,328.90

1,157.66





171.24

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,222.52

1,055.83





166.69

2010301

行政运行

1,103.47

936.78





166.69

2010302

一般行政管理事务

119.05

119.05






20106

财政事务

106.38

101.83





4.55

2010650

事业运行

106.38

101.83





4.55

208

社会保障和就业支出

14.24

14.24






20805

行政事业单位养老支出

14.24

14.24






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.49

9.49






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.75

4.75






221

住房保障支出

10.96

10.96






22102

住房改革支出

10.96

10.96






2210201

住房公积金

10.96

10.96






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


3、支出决算表

公开03

部门:潜江市高场办事处人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,350.15

1,231.10

119.05




201

一般公共服务支出

1,324.95

1,205.90

119.05




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,222.52

1,103.47

119.05




2010301

行政运行

1,103.47

1,103.47





2010302

一般行政管理事务

119.05


119.05




20106

财政事务

102.43

102.43





2010650

事业运行

102.43

102.43





208

社会保障和就业支出

14.24

14.24





20805

行政事业单位养老支出

14.24

14.24





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.49

9.49





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.75

4.75





221

住房保障支出

10.96

10.96





22102

住房改革支出

10.96

10.96





2210201

住房公积金

10.96

10.96





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


4、财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:潜江市高场办事处人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元


收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,182.87

一、一般公共服务支出

33

1,157.67

1,157.67



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

14.24

14.24




9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

10.96

10.96




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,182.87

本年支出合计

59

1,182.87

1,182.87



年初财政拨款结转和结余

28

44.29

年末财政拨款结转和结余

60

44.29

44.29



一般公共预算财政拨款

29

44.29


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,227.15

总计

64

1,227.15

1,227.15



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



5、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:潜江市高场办事处人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,182.87

1,063.81

119.05

201

一般公共服务支出

1,157.66

1,038.61

119.05

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,055.83

936.78

119.05

2010301

行政运行

936.78

936.78


2010302

一般行政管理事务

119.05


119.05

20106

财政事务

101.83

101.83


2010650

事业运行

101.83

101.83


208

社会保障和就业支出

14.24

14.24


20805

行政事业单位养老支出

14.24

14.24


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.49

9.49


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.75

4.75


221

住房保障支出

10.96

10.96


22102

住房改革支出

10.96

10.96


2210201

住房公积金

10.96

10.96


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

部门:潜江市高场办事处人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

916.76

302

商品和服务支出

140.15

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

258.84

30201

办公费

32.23

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

66.03

30202

印刷费

3.33

30702

国外债务付息


30103

奖金

5.49

30203

咨询费


310

资本性支出

2.91

30106

伙食补助费


30204

手续费

0.01

31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

298.76

30205

水费

0.34

31002

办公设备购置

1.67

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

74.57

30206

电费

7.31

31003

专用设备购置

1.24

30109

职业年金缴费

39.93

30207

邮电费

1.70

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

27.31

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

11.07

31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

1.81

30211

差旅费

21.73

31008

物资储备


30113

住房公积金

69.42

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费

3.00

30213

维修(护)费

5.39

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

71.60

30214

租赁费

1.60

31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

3.99

30215

会议费

0.34

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

0.70

31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

8.59

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

0.18

31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

0.10

30225

专用燃料费

0.30

31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

4.15

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

2.42

39907

国家赔偿费用支出


30308

助学金


30228

工会经费

1.76

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

奖励金


30229

福利费

0.92

39909

经常性赠与


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

3.06

39910

资本性赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助

3.89

30240

税金及附加费用

0.37







30299

其他商品和服务支出

32.66




人员经费合计

920.75

公用经费合计

143.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:潜江市高场办事处人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















本单位当年无此类收入支出本表为空表




8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:潜江市高场办事处人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。


9、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

部门:潜江市高场办事处人民政府(汇总)

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.39


3.79


3.79

8.60

12.38


3.79


3.79

8.59

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。














二、政府决算表

1、收入支出决算总表

公开01

单位:潜江市高场街道办事处

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,055.84

一、一般公共服务支出

31

1,222.52

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

166.69

八、社会保障和就业支出

38



9


九、卫生健康支出

39



10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49



20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

1,222.52

本年支出合计

57

1,222.52

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

1,222.52

总计

60

1,222.52

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


2、收入决算表

公开02

单位:潜江市高场街道办事处

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,222.52

1,055.84





166.69

201

一般公共服务支出

1,222.52

1,055.83





166.69

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,222.52

1,055.83





166.69

2010301

行政运行

1,103.47

936.78





166.69

2010302

一般行政管理事务

119.05

119.05






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


3、支出决算表

公开03

单位:潜江市高场街道办事处

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,222.52

1,103.47

119.05




201

一般公共服务支出

1,222.52

1,103.47

119.05




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,222.52

1,103.47

119.05




2010301

行政运行

1,103.47

1,103.47





2010302

一般行政管理事务

119.05


119.05




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


4、财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:潜江市高场街道办事处

2024年度

金额单位:万元


收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,055.84

一、一般公共服务支出

33

1,055.84

1,055.84



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40






9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,055.84

本年支出合计

59

1,055.84

1,055.84



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,055.84

总计

64

1,055.84

1,055.84



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



5、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:潜江市高场街道办事处

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,055.84

936.78

119.05

201

一般公共服务支出

1,055.83

936.78

119.05

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,055.83

936.78

119.05

2010301

行政运行

936.78

936.78


2010302

一般行政管理事务

119.05


119.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

单位:潜江市高场街道办事处

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

810.65

302

商品和服务支出

119.23

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

235.53

30201

办公费

30.08

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

26.51

30202

印刷费

3.00

30702

国外债务付息


30103

奖金

5.34

30203

咨询费


310

资本性支出

2.91

30106

伙食补助费


30204

手续费

0.01

31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

284.61

30205

水费

0.30

31002

办公设备购置

1.67

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

65.08

30206

电费

6.61

31003

专用设备购置

1.24

30109

职业年金缴费

35.18

30207

邮电费

1.53

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

23.61

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

11.07

31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

1.72

30211

差旅费

18.30

31008

物资储备


30113

住房公积金

58.46

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费

3.00

30213

维修(护)费

3.62

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

71.60

30214

租赁费

1.60

31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

3.99

30215

会议费

0.34

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

0.63

31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

6.60

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

0.18

31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

0.10

30225

专用燃料费

0.30

31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

0.51

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

2.42

39907

国家赔偿费用支出


30308

助学金


30228

工会经费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

奖励金


30229

福利费


39909

经常性赠与


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

3.06

39910

资本性赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助

3.89

30240

税金及附加费用

0.37







30299

其他商品和服务支出

28.71




人员经费合计

814.64

公用经费合计

122.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

单位:潜江市高场街道办事处

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。


8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

单位:潜江市高场街道办事处

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。


9、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

单位:潜江市高场街道办事处

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.39


3.79


3.79

6.60

10.39


3.79


3.79

6.60


  1. 财政决算表

1、收入支出决算总表

公开01

单位:潜江市高场办事处财经所

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

127.03

一、一般公共服务支出

31

102.43

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

4.55

八、社会保障和就业支出

38

14.24


9


九、卫生健康支出

39



10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

10.96


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

131.58

本年支出合计

57

127.63

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58

3.95

年初结转和结余

29

44.29

年末结转和结余

59

44.29

总计

30

175.86

总计

60

175.86

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



2、收入决算表

公开02

单位:潜江市高场办事处财经所

2024年度

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

131.58

127.03





4.55

201

一般公共服务支出

106.38

101.83





4.55

20106

财政事务

106.38

101.83





4.55

2010650

事业运行

106.38

101.83





4.55

208

社会保障和就业支出

14.24

14.24






20805

行政事业单位养老支出

14.24

14.24






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.49

9.49






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.75

4.75






221

住房保障支出

10.96

10.96






22102

住房改革支出

10.96

10.96






2210201

住房公积金

10.96

10.96






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


3、支出决算表

公开03

单位:潜江市高场办事处财经所

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

127.63

127.63





201

一般公共服务支出

102.43

102.43





20106

财政事务

102.43

102.43





2010650

事业运行

102.43

102.43





208

社会保障和就业支出

14.24

14.24





20805

行政事业单位养老支出

14.24

14.24





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.49

9.49





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.75

4.75





221

住房保障支出

10.96

10.96





22102

住房改革支出

10.96

10.96





2210201

住房公积金

10.96

10.96





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


4、财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:潜江市高场办事处财经所

2024年度

金额单位:万元


收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

127.03

一、一般公共服务支出

33

101.83

101.83



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

14.24

14.24




9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

10.96

10.96




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

127.03

本年支出合计

59

127.03

127.03



年初财政拨款结转和结余

28

44.29

年末财政拨款结转和结余

60

44.29

44.29



一般公共预算财政拨款

29

44.29


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

171.32

总计

64

171.32

171.32



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



5、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:潜江市高场办事处财经所

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

127.03

127.03


201

一般公共服务支出

101.83

101.83


20106

财政事务

101.83

101.83


2010650

事业运行

101.83

101.83


208

社会保障和就业支出

14.24

14.24


20805

行政事业单位养老支出

14.24

14.24


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.49

9.49


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.75

4.75


221

住房保障支出

10.96

10.96


22102

住房改革支出

10.96

10.96


2210201

住房公积金

10.96

10.96


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

单位:潜江市高场办事处财经所

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

106.11

302

商品和服务支出

20.92

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

23.31

30201

办公费

2.15

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

39.51

30202

印刷费

0.33

30702

国外债务付息


30103

奖金

0.15

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

14.15

30205

水费

0.04

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.49

30206

电费

0.70

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

4.75

30207

邮电费

0.17

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

3.69

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

0.09

30211

差旅费

3.43

31008

物资储备


30113

住房公积金

10.96

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

1.78

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

0.08

31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

1.99

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

3.64

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39907

国家赔偿费用支出


30308

助学金


30228

工会经费

1.76

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

奖励金


30229

福利费

0.92

39909

经常性赠与


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39910

资本性赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

3.94




人员经费合计

106.11

公用经费合计

20.92

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

单位:潜江市高场办事处财经所

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。


8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

单位:潜江市高场办事处财经所

2024年度

金额单位:万元


项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。


9、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

单位:潜江市高场办事处财经所

2024年度

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.00





2.00

1.99





1.99

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024度收、支总计均为1398.39万元2023年度相比,收、支总计减少173.12万元,下降11.0%。其中政府1222.52万元,与上年相比减少106.62万元,下降8.0%;财政175.86万元,与上年相比减少66.51万元,下降27.4%

1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1354.10万元,与2023年度相比,收入合计减少116.97万元,下降8.0%。其中:财政拨款收入1182.87万元,占本年收入87.4%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入171.23万元,占本年收入12.6%

其中政府2024年度收入合计1222.52万元,与2023年度相比,收入合计减少106.62万元,下降8.0%。财政 2024年度收入合计131.58万元,与2023年度相比,收入合计减少10.34万元,下降7.3%

2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1350.15万元,与2023年度相比,支出合计减少118.86万元,下降8.1%。其中:基本支出1231.10万元,占本年支出91.2%;项目支出119.05万元,占本年支出8.8%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%

其中政府2024年度支出合计1222.52万元,与2023年度相比,支出合计减少106.62万元,下降8.0%。财政2024年度支出合计127.63万元,与2023年度相比,支出合计减少12.23万元,下降8.7%

3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1227.15万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加13.93万元,增长1.1%。其中政府2024年度财政拨款收、支总计均为1055.84万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加21.88万元,增长2.1%。财政2024年度财政拨款收、支总计均为171.32万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少7.94万元,下降4.4%

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1182.87万元,比2023年度决算数增加13.94万元。其中政府一般公共预算财政拨款收入1055.84万元,比2023年度决算数增加21.88万元。财政2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入127.03万元,比2023年度决算数减少7.95万元。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1182.87万元,占本年支出合计的87.6%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加13.94万元,增长1.2%

其中政府2024年度一般公共预算财政拨款支出1055.84万元,占本年支出合计的86.4%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加21.88万元,增长2.1%。财政2024年度一般公共预算财政拨款支出127.03万元,占本年支出合计的99.5%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少7.95万元,下降5.9%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024一般公共预算财政拨款支出1182.87万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出1157.66万元,占97.87%。其中政府一般公共服务支出类支出1055.83万元,财政一般公共服务支出类支出101.83万元。

2.社会保障和就业支出类支出14.24万元,占1.20%,均为财政支出。

3.住房保障支出类支出10.96万元,占0.93%,均为财政支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1320.00万元,支出决算为1182.87万元,完成年初预算的89.6%

其中政府2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1200.00万元,支出决算为1055.84万元,完成年初预算的88.0%。财政2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.00万元,支出决算为127.03万元,完成年初预算的105.9%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1063.82万元,其中:

人员经费920.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费143.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.39万元,支出决算为12.38万元,完成全年预算的99.9%。较上年增加5.61万元,增长82.9%,决算数小于全年预算数

其中政府2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.39万元,支出决算为10.39万元,完成全年预算的100.0%。较上年增加5.33万元,增长105.3%,决算数持平全年预算数。财政2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.00万元,支出决算为1.99万元,完成全年预算的99.5%。较上年增加0.28万元,增长16.4%,决算数小于全年预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国()全年预算为0.00万元

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.79万元,支出决算为3.79万元,完成全年预算的100.0%较上年增加1.10万元,增长40.9%决算数持平全年预算数。均为政府支出。

(1)公务用车购置费支出0.00万元。

(2)公务用车运行费支出3.79万元20241231日,开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3.公务接待费全年预算为8.60万元支出决算为8.59万元,完成全年预算的99.9%较上年增加4.51万元,增长110.5%

国内公务接待支出8.59万元,2024共接待国内来访团组131884人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出122.15万元,比年初预算数减少0.85万元,下降0.7%比上年决算数减少154.81万元,下降55.9%

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

本单位当年无国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

本单位当年无预算绩效情况

  1. 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

)使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务()财政事务()行政运行()

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件



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