2025年潜江市龙湾镇人民政府部门预算 公开情况说明

索 引 号: 011396186/2025-05043 主题分类: 财政 发布机构: 龙湾镇人民政府 发文日期: 2025年02月13日 17:05:42 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2025年02月13日 17:05:42 名  称: 2025年潜江市龙湾镇人民政府部门预算 公开情况说明

发布日期:2025-02-13 17:05 来源:龙湾镇



一、部门(单位)主要职责

1.党政综合办

主要负责办公室日常工作及机关事务及各项工作的督办、综合协调。

 2.经济发展办

负责统筹落实经济发展规划,产业结构调整,促进城乡经济融合发展,增加村(居)民收入;负责工业经济、项目建设、招商引资等。

 3.社会事务办

组织实施与人民生活密切相关的公共服务和社会事务,负责教育、民政、卫生健康、养老、文化、体育、社会保障、社会救助、物业管理和服务等。

 4.党建办

负责基层党的建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设;负责宣传工作、统战工作、社会工作、意识形态、民族宗教事务、党管武装、组织人事、机构编制、文明创建、村(居)务公开等工作;

5.城乡建设办

统筹村镇规划建设和管理,推进基础设施、公共设施和生态环境保护等工作;实施人居环境整治,做好垃圾和污水处理、村容村貌整治等工作。

6.平安建设办

承担社情民意收集办理、群众参与基层治理、矛盾纠纷预防化解;做好辖区法治建设、平安创建、安全应急、社会治理、风险防控以及社会稳定、信访等工作;配合做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。

二、机构设置情况

1.党政综合办

2.经济发展办

3.社会事务办

4.党建办

5.城乡建设办

6.平安建设办

三、预算收支及增减变化情况

龙湾镇政府2025年收入预算总额为2960.16万元,比上年增加476.98万元,增加19.21%。

龙湾镇政府2025年支出预算总额为2960.16万元,比上年增加476.98万元,增加19.21%。龙湾镇政府2025年无政府性基金预算支出。

四、机关运行经费安排情况

龙湾镇政府2025年机关运行经费预算231.90万元,占预算总额的7.83%,比上年减少16.84万元,减少6.77%。减少主要原因为:认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,落实过紧日子的要求,压减一般性开支和非必需、非刚性支出

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

龙湾镇政府2025年“三公”经费预算6.60万元,占预算总额的0.22%,比上年减少0.1万元。因公出国(境)费0元,公务接待费3.45万元,公务用车购置费0元,公务用车运行费0元.减少主要原因:根据年度工作安排,牢固树立过紧日子思想,坚持厉行节约、反对浪费,从严控制和压缩“三公”经费支出。

六、政府采购预算安排情况

龙湾镇政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2025年版)》(鄂政办发〔2020〕56号)有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2025年,我单位政府采购预算8.60万元,均为办公设备。

七、国有资产占用情况

截至2024年12月31日,龙湾镇政府共有车辆2辆,其中:消防车1辆、公务用车1辆。龙湾镇政府无单价100万元以上专用设备,与上年无变化

八、重点项目预算绩效情况

2025年龙湾镇政府项目支出137.37万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,同时结合龙湾镇政府重点工作任务、资金使用方向,对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善,形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系

2025年龙湾镇预算的绩效目标:1.围绕上级及镇委、镇政府的重大决策部署,做好政务值班工作,确保政令畅通;提升综治创新能力水平,加强与社会各界及人民群众的联系;切实做好机关运行保障工作;完成乡村振兴目标,巩固脱贫攻坚成效。2.统筹做好全镇教科文卫等领域重点工作;持续加强食品药品安全监管;加强农村实地调研指导,提高农业生产能力;积极开展招商引资;推进工业经济稳增长快转型高质量发展,确保全镇经济平稳健康运行

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明:

《政府性基金预算支出表》为空表。

(二)对其他情况的说明:

无。

十、专业名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务及机关事务管理(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位养老(20805款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十)卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面的支出。

(十一)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

(十二)行政单位医疗(2101101项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十六)机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

2025年预算公开表.xls



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