2025年潜江市周矶街道办事处
部门预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理。
7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
1.党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查,负责文电、值班、会务、机要、保密、档案、 财务、后勤、党务政务公开等工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作;承担政协委员联络工作。
2.党建工作办公室。负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设;负责宣传工作、统战工作、社会工作、意识形态、民族宗教事务、 党管武装、组织人事、机构编制、文明创建、村(居)务公开等工作;领导工会 、共青团、妇联、科协等群团工作;负责指导基层自治等工作。
3.经济发展办公室。负责统筹落实经济发展规划,产业结构调整,促进城乡经济融合发展,增加村(居)民收入;负责工业经济、招商引资、项目建设;负责三产业发展;负责农业农村,推进乡村振兴,落实河湖长制;协助做好辖区内统计调查、优化营商环境等工作。
4.城乡建设办公室。统筹村镇规划建设和管理,推进基础设施、公共设施建设、生态环境保护等工作;实施人居环境整治,做好垃圾和污水处理、村容村貌整治等工作。
5.社会事务办公室。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务,负责教育、民政、卫生健康、养老、文化、体育、社会保障、社会救助、物业等管理和服务。
6.平安建设办公室。承担社情民意收集办理、群众参与基层治理、矛盾纠纷预防化解;做好辖区法治建设、平安创建、安全应急、社会治理、风险防控以及社会稳定、信访等工作;配合做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。
三、预算收支及增减变化情况
2025年收入预算总额为2308.23万元,同比上年减少508.65万元,下降18.06%,其中:一般公共预算财政拨款收入2137.66万元,单位资金收入70.57万元,上年结转结余100万元。减少主要原因:上年结转结余减少500万元。
2025年支出预算总额为2308.23万元,同比上年减少508.65万元,下降508.65%,其中:一般公共服务支出为1638.80万元,城乡社区支出106.27万元,农林水支出563.16万元。减少主要原因:上年结转结余减少500万元。
2025年无政府性基金预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费预算115.32万元,占预算总额的5%,同比上年减少146.08万元,下降55.88%,其中:办公费71.86万元、水电费2.6万元、物业管理费0.5万元、差旅费2万元、维修(护)费10万元、公务接待费3万元、劳务费6万元、工会经费10.36万元、福利费1万元、其他交通费用8万元。减少主要原因:办公费减少86.41万元,公务接待费减少37万元,公务用车运行维护费减少15万,其他交通费用减少12万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费预算3万元,占预算总额的0.13%,同比上年减少52万元,下降94.54%,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费0万元。减少主要原因:公务接待费减少37万元,公务用车运行维护费减少15万。
六、政府采购预算安排情况
2025年政府采购预算596.41万元,比上年增加596.41万元。增加主要原因:上年度未编制政府采购预算。其中:“货物”类政府采购预算37.73万元,主要用于办公设备及办公家具购置;“工程”类政府采购预算558.68万元,主要用于建筑物修缮;“服务”类政府采购预算0万元。其中:面向小微企业采购预算596.41万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年12月31日,潜江市周矶街道办事处共有车辆7辆,其中,其他用车7辆,其他用车主要是领导干部用车1辆、消防车1 辆、清洁卫生车辆1辆、综合执法用车3辆、小型客车1辆;单位价值50万元以上设备0台(套)。
八、重点项目预算绩效情况
潜江市周矶街道办事处2025年重点项目为村级经费。主要内容是保障周矶街道19个村居的公用经费及村干部的人员经费。2025年村级经费预算安排490.1402万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标:全面保障村居正常工作运转。
成本指标:经济成本=490.1402万元。
数量指标:1个。
质量指标:≥98%。
时效指标:1年。
效益指标:经济效益≥98%。
满意度指标:服务对象满意度≥98%。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明:
潜江市周矶街道办事处2025年无政府性基金预算支出,“政府性基金预算支出表”为空。
(二)对其他情况的说明:
无。
十、专业名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面的支出。
(四)农林水支出(213类):反映政府农业、林业、水利等方面支出。
(五)交通运输支出(214类):反映政府道路交通方面支出。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(九)机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。
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