广华寺街道办事处2022年部门预算

索 引 号: 011396186/2022-02693 主题分类: 其他 发布机构: 广华寺街道办事处 发文日期: 2022年01月24日 17:07:55 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2022年01月24日 17:07:55 名  称: 广华寺街道办事处2022年部门预算

发布日期:2022-01-24 17:07 来源:广华寺街道办事处

一、主要职责及内设机构

广华寺街道内设六大办公室,分别是党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城乡建设管理办公室与社区工作办公室。同时下设三大中心,分别是党群服务中心、综合执法中心、社区网格管理综合服务中心。各机构职能如下:

1、党政综合办公室:负责综合协调、督查落实、机关建设、文电、会务、调研、保密、财务管理和核算等综合性工作;负责纪检、组织、 宣传、统战、编制、人事、工会、共青团、妇联、工商联、党校、档案等方面工作,督促检查有关工作的落实。对口人大、政协、巡察等工作;协调与党建相关的其他工作。

2、社会事务办公室:主要承担教育、民政、民族宗教、人力资源和社会保障、文旅、卫生健康、退役军人事务、医疗保障、扶贫、残疾人保障等方面工作;协调与社会事务和民政相关的其他工作。

3、平安建设办公室:主要承担政法、社会治安综合治理及平安建设、信访维稳、人民武装、应急管理等方面的工作;协调与平安建设和应急管理相关的其他工作。

4、经济服务办公室:主要承担农业农村、发改、经信、科技、交通运输、水利湖泊、商务、统计、政务服务和大数据、招商引资、农村经济经营管理、供销合作等方面的工作;协调与经济服务和农业农村相关的其他工作。

5、城乡建设管理办公室:主要承担住建、自然资源和规划、城市管理等方面的工作;协调与城乡建设管理相关的其他工作。

6、社区工作办公室:主要承担推进社区建设,具体抓好社区服务工作,健全社区服务体系,指导社区开展公共服务、志愿服务、家庭服务、便民服务工作等;协调与社区工作相关的其他工作。

二、2022年部门预算编制情况及说明

2022广华寺街道办事处坚决贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费重要指示精神,执行中央八项规定实施细则和省委市委实施办法,严格落实过紧日子的要求,厉行节约办一切事业

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

广华寺街道办事处2022年收入预算总额为1785.56万元,比上年增加1258.58万元,增长239%。其中:一般公共预算财政拨款收入1785.56万元。增长主要原因:一是2022年街道体制改革及油田办社会职能移交,政府职能不断增强,新增12个社区,新增53名财政供养人员;二是2019年-2021年的经费在江汉油田过渡期费用里全额保障,2022年则纳入地方预算管理。

广华寺街道办事处2022年支出预算总额为1785.56万元,比上年增加1258.58万元,增长239%。其中:一般公共预算财政拨款支出1785.56万元。减少主要原因:一是2022年街道体制改革及油田办社会职能移交,政府职能不断增强,新增12个社区,新增53名财政供养人员;二是2019年-2021年的经费在江汉油田过渡期费用里全额保障,2022年则纳入地方预算管理。

广华寺街道办事处2022年无政府性基金预算支出。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

广华寺街道办事处2022年机关运行经费预算115.86万元,占预算总额的6.49%,比上年增长49.97万元,增长75.84%。其中:办公费8.82万元、印刷费2.5万元、水电费11.5万元、邮电费2万元、物业管理费2万元、差旅费4万元、维修(护)费50万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费7万元、工会经费13.04万元、公务用车运行维护费5万元。增长主要原因为:维修维护办公楼、职工宿舍、庭院建设,以保障机关工作人员工作、居住环境,树立良好机关形象、社会效益。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

广华办事处街道办事处2022“三公”经费预算12万元,占预算总额的0.67%,比上年增长3万元,增长33%。增长主要原因:维持公务用车运行及维护费支出

公务用车运行维护费5万元,比上年增长5万元,增长100%。增长主要原因:2021年未安排公车运行及维护费预算。

公务接待费7万元,比上年减少2万元,减少22%。减少主要原因:根据年度工作安排,牢固树立过紧日子思想,坚持厉行节约、反对浪费,减少公务接待费开支。

国有资产占用情况说明

广华寺街道办事处共有车辆4台,其中:公务用车小轿车1台,消防车1台,城管专用车2台。单位价值50万元以上的车辆无。

三、2022年部门预算表


    潜江市广华寺街道办事处2022年部门预算公开报表.xls

    

四、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务及机关事务管理(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位养老(20805款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十)卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面的支出。

(十一)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

(十二)行政单位医疗(2101101项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十六)机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。


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