2015年度潜江市公安局部门决算说明

索 引 号: 011396186/2020-63191 主题分类: 公安 发布机构: 潜江市公安局 发文日期: 2016年12月02日 10:37:57 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2016年12月02日 10:37:57 名  称: 2015年度潜江市公安局部门决算说明

发布日期:2016-12-02 10:37

2015年部门决算于2016年10月17日经市财政局批准,按照决算公开工作的要求,现将我单位2015年部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
潜江市公安局部门的主要职责是:维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。
二、部门基本情况
市公安局内设机构26个,(政治部、指挥中心(办公室)、纪委、监察室、警务保障处、法制支队、信访办公室、工会、出入境管理支队、公共信息网络安全监察支队、刑事侦察支队、国内安全保卫支队、交通警察支队、治安管理支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、反恐怖工作支队、督察支队、审计办公室、警卫科、直属大队、视频侦察支队、环境保护警察支队、高速公路警察支队、内保支队、特警支队);23个乡镇派出所;监管机构3个(拘留所、看守所、戒毒所)全局实行报账制。
三、部门主要工作总结
2015年,市公安局部门主要任务是:维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产。预防、制止和惩治违法犯罪活动。
围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策;
(二)组织对恐怖活动的防范、侦察工作;
(三)防范、处置邪教组织的违法犯罪活动;
(四)负责处置危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件;
(五)负责治安管理工作并承担相应责任。负责处置重大治安事故和群体性事件;依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作;负责各项治安保卫工作;
(六)负责禁毒、缉毒工作,承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作;
(七)负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作;
(八)负责消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作;
(九)负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全保卫工作并承担相应责任;
(十)负责对公共信息网络的安全保卫工作;
(十一)负责公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及强制戒毒所的管理工作;
(十二)负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责全市维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作,处理交通事故;
(十三)拟订公安科技信息建设发展规划,负责公安科技信息建设工作;组织实施安全技术防范工作;
(十四)负责侦办全市范围内环境保护领域违法犯罪案件;
(十五)负责全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作;
(十六)负责全市公安队伍建设,按规定权限管理干部;组织实施警务督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍违纪案件;
(十七)指导我市林业部门的公安业务工作;
(十八)为大企业提供"直通车"服务;
(十九)承办上级交办的其他事项。
四、2015年决算收支总体情况
(一)收入总计14094.43万元
2015年度部门决算总收入14094.43万元,其中本年收入14094.43万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入13107.17万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入987.26万元。
7.用事业基金弥补收支差额 0万元。
8.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计13100.95万元
2015年度部门决算总支出13100.94万元,其中本年支出13100.95万元。具体情况如下:
1.基本支出万1207.55元。其中,人员支出6307.85万元,对个人和家庭补助支出1165.11万元,公用支出4036.61万元。
2.项目支出1025.39万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
6.结余分配××万元。
7.年末结转结余993.48万元。
五、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出预算0万元.
六、"三公经费"财政拨款决算情况
2015年"三公"经费财政拨款支出847.84万元,其中:因公出国(境)经费5.76万元,公务接待费12.85万元,公务用车购置及运行费829.23万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2015年支出5.76万元,主要用于省厅组织警务学习。2015年本单位组织出国团组 0个;参加其他单位出国团组 1个;全年因公出国(境)累计1 人次。与上年相比支出零增长。
(二)公务接待费
2015年支出12.85万元。主要用于上级部门检查、协助外单位办案等方面的接待活动,累计接待160批次、接待总人数1120人。与上年相比支出下降87%。
(三)公务用车购置及运行费
2015年支出829.23万元。其中:公务用车购置费75.05万元,2015年本单位公务用车购置2辆。公务用车运行费754.18万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量240辆。与上年相比,公务用车运行费和购置费分别减少8%和减少84%。
七、决算公开表格如下(数据为零的挂空表):
(一)收入决算总表
(二)支出决算总表
(三)财政拨款收入支出决算总表
(四)一般公共预算财政拨款支出决算表
(五)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表w
(八)政府性基金预算拨款收入支出决算表
附件:2015年决算


附件:

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