目 录
一、潜江市禁毒委员会办公室单位概况
(一)主要职能
(二)部门预算单位构成
二、单位2026年部门预算情况说明
(一)财政拨款收支预算情况说明
(二)一般公共预算支出情况说明
(三)一般公共预算基本支出情况说明
(四)“三公”经费预算情况说明
(五)政府性基本预算支出情况说明
(六)部门收支预算情况的说明
(七)部门收入预算情况说明
(八)部门支出预算情况说明
(九)其他重要事项的情况说明
(十)名词解释
三、2026年度部门预算表
2026年度部门预算于2026年1月26日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2026年度部门预算予以公开。
潜江市禁毒委员会办公室单位概况
一、主要职能
负责处理市禁毒委日常事务,指导、协调、督导有关部门及区镇开展社区戒毒和社区康复工作,收集、掌握、分析、研究、反馈全市禁毒工作情况,并向市委、市政府提出工作意见和建议,组织安排全市禁毒宣传教育工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,我单位部门预算只包括机关本级预算。纳入部门预算编制范围的预算单位:潜江市禁毒委员会办公室。
潜江市禁毒委员会办公室2026年部门预算情况说明
一、关于2026年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算479.58万元,比上年执行数减少18.75%。收入包括:一般公共预算财政拨款479.58万元。支出包括:一般公共服务支出479.58万元,其中人员类项目支出150万元,特定类项目支出329.58万元。
二、关于2026年一般公共预算支出情况说明
2026年一般公共预算支出479.58万元,比上年执行数减少18.75%。一般公共预算支出按功能分类,包括:一般公共服务(类)支出479.58万元。
三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
2026年本部门一般公共预算基本支出0万元。
四、关于2026年“三公”经费预算情况说明
2026年“三公”经费预算支出0.15万元,比上年减少0%。其中公务接待费0.15万元,本部门无公务用车。
五、关于2026年政府性基金预算支出情况说明
2026年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2026年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2026年收支总预算535.83万元,比上年减少19.39%。总收入535.83万元,其中一般公共预算拨款收入479.58万元,上年结转结余资金56.25万元。总支出535.83万元,比上年减少19.39%,其中人员类项目支出150万元,特定类项目支出385.83万元。
七、关于2026年部门收入预算情况说明
2026年本部门收入预算535.83万元,比上年减少19.39%,其中一般公共预算拨款收入479.58万元,上年结转结余资金56.25万元。
八、关于2026年部门支出预算情况说明
2026年本部门支出预算535.83万元,比上年减少19.39%,其中人员类项目支出150万元,特定类项目支出385.83万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行费
2026年本部门无机关支出运行经费预算。
(二)政府采购情况
2026年安排政府采购预算210万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,固定资产原值439.48万元,其中通用设备164万元,占固定资产的37.32%,构筑物274.52万元,占固定资产的62.46%,家具/用具/装具0.96万元,占固定资产的0.22%;累计折旧307.74万元,固定资产净值131.74万元;无形资产原值52.47万元,累计摊销50.42万元,无形资产净值为2.05万元。
(四)预算绩效情况
根据财政预算要求,我单位组织对2026年一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中项目共2个,涉及金额329.58万元。
1.禁毒综合事务管理经费
“禁毒综合事务管理经费”主要内容是加强禁毒工作保障,强化力量建设,实行实体化运转,保障市禁毒办的日常运转;建立健全社区戒毒、社区康复、帮扶救助、管控工作机制,教育挽救吸毒人员,帮助吸毒人员戒除毒瘾回归社会,坚决遏制毒品社会危害,全力推进我市社区戒毒社区康复工作深入开展;积极联系社会力量,发动广大群众参与到禁毒斗争中来,提高群众识毒防毒拒毒能力,帮助群众树立禁毒意识。2026年安排预算159.58万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标:建立健全社区戒毒、社区康复、帮扶救助、管控工作机制,教育挽救吸毒人员,帮助吸毒人员戒除毒瘾回归社会,坚决遏制毒品社会危害,全力推进我市社区戒毒社区康复工作深入开展。积极联系社会力量,发动广大群众参与到禁毒斗争中来,提高群众识毒防毒拒毒能力,帮助群众树立禁毒意识。
数量指标:日常办公经费限额≤4.58万元;禁毒宣传经费限额≤15万元;禁吸戒毒(吸毒人员)管理工作经费限额≤5万元;禁毒专项经费限额≤135万元。
数量指标:禁毒工作宣传次数≥36次;禁毒社工职业技能培训次数≥1次;污水毒情检测数≥160瓶;吸毒人员毛发检测人数≥800人;在册吸毒人员数量≥6700人。
质量指标:禁毒工作宣传覆盖率≥95%;禁毒社工职业技能考核合格率100%;禁种铲毒航测覆盖率≥90%;吸毒人员管控率≥95%;
时效指标:工作完成时间2026年度内。
社会效益指标:全力推进我市社区戒毒社区康复工作深入开展;帮助吸毒人员戒除毒瘾回归社会;提高群众识毒防毒拒毒能力,帮助群众树立禁毒意识;有效打击吸毒违法行为。
满意度指标:服务对象满意度≥95%,受益群众满意度≥95%。
病残吸毒人员收治收戒经费
“病残吸毒人员收治收戒经费”主要内容是有效解决我市病残吸毒人员、涉毒人员收治收戒问题,维护社会稳定。2026年安排预算170万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标:为认真贯彻落实国家禁毒委关于加强病残吸毒人员收治工作的意见,进一步改进和规范收治收押工作,有效解决我市病残吸毒人员收治问题,切实维护社会和谐安全稳定。
数量指标:病残吸毒人员和病残涉毒人员收治收戒人数≥40人。
质量指标:病残吸毒人员和病残涉毒人员收治收戒合规率100%。
时效指标:病残吸毒人员和病残涉毒人员收治收戒工作完成及时率100%。
社会效益指标:有效解决我市病残吸毒人员收治问题,维护社会稳定。
满意度指标:服务对象满意度≥95%,受益群众满意度≥95%。
(五)其他情况
我办2026年无政府性基金支出,故该表为空表。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
单位2026年度部门预算表
收支总表(部门公开表1)
财政拨款收支预算总表 | |||||||||||
预算01表 | 单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 479.58 | 201一般公共服务支出 | 0.00 | 支出类别分类 | 479.58 | 479.58 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 204公共安全支出 | 479.58 | 479.58 | 一、人员类项目支出 | 150.00 | 150.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 205教育支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 150.00 | 150.00 | ||||||
206科学技术支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||||||||
207文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 二、运转类项目支出 | 0.00 | ||||||||
208社会保障和就业支出 | 0.00 | 公用经费项目支出 | 0.00 | ||||||||
210卫生健康支出 | 0.00 | 其他运转类项目支出 | 0.00 | ||||||||
211节能环保支出 | 0.00 | 三、特定目标类项目支出 | 329.58 | 329.58 | |||||||
212城乡社区支出 | 0.00 | 本级支出项目 | 329.58 | 329.58 | |||||||
213农林水支出 | 0.00 | 转移性支出项目 | 0.00 | ||||||||
214交通运输支出 | 0.00 | ||||||||||
215资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||||||
216商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||||||
217金融支出 | 0.00 | 部门预算支出经济分类 | 479.58 | 479.58 | 0.00 | 0.00 | |||||
219援助其他地区支出 | 0.00 | 301工资福利支出 | 150.00 | 150.00 | |||||||
220自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 302商品和服务支出 | 329.58 | 329.58 | |||||||
221住房保障支出 | 0.00 | 303对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||||||||
222粮油物资储备支出 | 0.00 | 307债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
224灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 309资本性支出(基本建设) | 0.00 | ||||||||
227预备费 | 0.00 | 310资本性支出 | 0.00 | ||||||||
229其他支出 | 0.00 | 311对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||||||||
230转移性支出 | 0.00 | 312对企业补助 | 0.00 | ||||||||
231债务还本支出 | 0.00 | 313对社会保障基金补助 | 0.00 | ||||||||
232债务付息支出 | 0.00 | 399其他支出 | 0.00 | ||||||||
233债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||||||
223国有资本经营支出 | 0 | ||||||||||
203国防支出 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 479.58 | 本年支出合计 | 479.58 | 479.58 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 479.58 | 479.58 | 0.00 | 0.00 |
二、上年结余结转 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(一)一般公共预算 | |||||||||||
(二)政府性基金预算 | |||||||||||
(三)国有资本经营预算 | |||||||||||
收入总计 | 479.58 | 支出总计 | 479.58 | 479.58 | 0.00 | 0.00 | 支出总计 | 479.58 | 479.58 | 0.00 | 0.00 |
收入总表(部门公开表2)
部门收入总表 | ||||||||||||||
预算08表 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结余结转 | ||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 单位资金 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 535.83 | 479.58 | 56.25 | |||||||||||
03 | 行政政法科 | 535.83 | 479.58 | 56.25 | ||||||||||
274 | 潜江市禁毒委员会办公室 | 535.83 | 479.58 | 56.25 | ||||||||||
274001 | 潜江市禁毒委员会办公室本级 | 535.83 | 479.58 | 56.25 | ||||||||||
支出总表(部门公开表3)
部门支出总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | |
公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
合计 | 535.83 | 150.00 | 385.83 | |||||
03 | 行政政法科 | 535.83 | 150.00 | 385.83 | ||||
274 | 潜江市禁毒委员会办公室 | 535.83 | 150.00 | 385.83 | ||||
2040802 | 一般行政管理事务 | 274001 | 潜江市禁毒委员会办公室本级 | 535.83 | 150.00 | 385.83 | ||
财政拨款收支总表(部门公开表4)
财政拨款收支预算总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 479.58 | 201一般公共服务支出 | 0.00 | 支出类别分类 | 479.58 | 479.58 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 204公共安全支出 | 479.58 | 479.58 | 一、人员类项目支出 | 150.00 | 150.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 205教育支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 150.00 | 150.00 | ||||||
206科学技术支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||||||||
207文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 二、运转类项目支出 | 0.00 | ||||||||
208社会保障和就业支出 | 0.00 | 公用经费项目支出 | 0.00 | ||||||||
210卫生健康支出 | 0.00 | 其他运转类项目支出 | 0.00 | ||||||||
211节能环保支出 | 0.00 | 三、特定目标类项目支出 | 329.58 | 329.58 | |||||||
212城乡社区支出 | 0.00 | 本级支出项目 | 329.58 | 329.58 | |||||||
213农林水支出 | 0.00 | 转移性支出项目 | 0.00 | ||||||||
214交通运输支出 | 0.00 | ||||||||||
215资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||||||
216商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||||||
217金融支出 | 0.00 | 部门预算支出经济分类 | 479.58 | 479.58 | 0.00 | 0.00 | |||||
219援助其他地区支出 | 0.00 | 301工资福利支出 | 150.00 | 150.00 | |||||||
220自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 302商品和服务支出 | 329.58 | 329.58 | |||||||
221住房保障支出 | 0.00 | 303对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||||||||
222粮油物资储备支出 | 0.00 | 307债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
224灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 309资本性支出(基本建设) | 0.00 | ||||||||
227预备费 | 0.00 | 310资本性支出 | 0.00 | ||||||||
229其他支出 | 0.00 | 311对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||||||||
230转移性支出 | 0.00 | 312对企业补助 | 0.00 | ||||||||
231债务还本支出 | 0.00 | 313对社会保障基金补助 | 0.00 | ||||||||
232债务付息支出 | 0.00 | 399其他支出 | 0.00 | ||||||||
233债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||||||
223国有资本经营支出 | 0 | ||||||||||
203国防支出 | 0.00 | ||||||||||
209社会保险基金支出 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 479.58 | 本年支出合计 | 479.58 | 479.58 | 0 | 0 | 本年支出合计 | 479.58 | 479.58 | 0 | 0 |
二、上年结余结转 | |||||||||||
(一)一般公共预算 | 上级专项 | 上级专项 | |||||||||
(二)政府性基金预算 | 上级结算 | 上级结算 | |||||||||
(三)国有资本经营预算 | 结转下年 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
收入总计 | 479.58 | 支出总计 | 479.58 | 479.58 | 0 | 0 | 支出总计 | 479.58 | 479.58 | 0 | 0 |
一般公共预算支出表(部门公开表5)
一般公共预算支出表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | |
公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 479.58 | 150.00 | 329.58 | |||||
03 | 行政政法科 | 479.58 | 150.00 | 329.58 | ||||
274 | 潜江市禁毒委员会办公室 | 479.58 | 150.00 | 329.58 | ||||
2040802 | 一般行政管理事务 | 274001 | 潜江市禁毒委员会办公室本级 | 479.58 | 150.00 | 329.58 | ||
一般公共预算基本支出表(部门公开表6)
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表7)
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
政府性基金预算支出表(部门公开表8)
2026年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、项目支出表(部门公开表9)
项目支出表 | ||||||||||||||||||||
资金主管处室 | 部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目类别 | 项目名称 | 预算安排 | 预计结转 | 省级资金 | |||||||||||
经费拨款 | 专项收入拨款(罚没) | 行政事业单位资产收益拨款(国有资产收益) | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款(行政事业收费) | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 事业收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金(3006账户) | 经费拨款补助 | 其他收入资金 | 上级专项 | 上级结算 | |||||||
行政政法科 | 274 | 潜江市禁毒委员会办公室 | 274001 | 潜江市禁毒委员会办公室本级 | 31 | 病残吸毒人员收治收戒经费 | 170 | |||||||||||||
行政政法科 | 274 | 潜江市禁毒委员会办公室 | 274001 | 潜江市禁毒委员会办公室本级 | 31 | 禁毒综合事务管理经费 | 159.58 | 56.25 | ||||||||||||
十、项目绩效目标表(部门公开表10)
10-1:
项目支出绩效目标申报表 | ||||||
填报单位(盖章):潜江市禁毒委员会办公室 | 填表人: | 联系电话: | ||||
项目名称 | 禁毒综合事务管理经费 | 项目金额 | 159.58万元 | |||
项目主管部门 | 潜江市禁毒委员会办公室 | 实施单位 | 潜江市禁毒委员会办公室 | |||
项目分类: | 1、运转类公用经费 2、其他运转类 3、特定目标类√ | |||||
项目属性 | 经常性□√ 延续性□ 一次性□ | |||||
长期绩效目标 | 根据本单位职能和三定安排,组织、指导、协调全市各地各部门做实吸毒人员管控、易制毒化学品管理、禁种铲毒等管控工作,实现吸毒人员“零肇事”,易制毒物品“零流失”,毒品原植物“零产出”,全市毒情形势向好目标。 | |||||
年度绩效目标 | 建立健全社区戒毒、社区康复、帮扶救助、管控工作机制,教育挽救吸毒人员,帮助吸毒人员戒除毒瘾回归社会,坚决遏制毒品社会危害,全力推进我市社区戒毒社区康复工作深入开展。积极联系社会力量,发动广大群众参与到禁毒斗争中来,提高群众识毒防毒拒毒能力,帮助群众树立禁毒意识。 | |||||
长期绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
长期绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 日常办公经费 | ≤4.58万元 | 计划数据 | |
禁毒宣传经费 | ≤15万元 | 计划数据 | ||||
禁吸戒毒(吸毒人员)管理工作经费 | ≤5万元 | 计划数据 | ||||
禁毒专项经费 | ≤135万元 | 计划数据 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 禁毒工作宣传次数 | ≥36次 | 计划数据 | ||
禁毒社工职业技能培训次数 | ≥1次 | 计划数据 | ||||
污水毒情检测数 | ≥160瓶 | 计划数据 | ||||
吸毒人员毛发检测人数 | ≥800人 | 计划数据 | ||||
在册吸毒人员数量 | ≥6700人 | 计划数据 | ||||
质量指标 | 禁毒工作宣传覆盖率 | ≥95% | 计划数据 | |||
禁毒社工职业技能考核合格率 | 100% | 计划数据 | ||||
禁种铲毒航测覆盖率 | ≥90% | 计划数据 | ||||
吸毒人员管控率 | ≥95% | 计划数据 | ||||
时效指标 | 工作完成时间 | 2026年度内 | 计划数据 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 全力推进我市社区戒毒社区康复工作深入开展 | 达到 | 历史数据 | ||
帮助吸毒人员戒除毒瘾回归社会 | 达到 | 历史数据 | ||||
提高群众识毒防毒拒毒能力,帮助群众树立禁毒意识 | 提高 | 历史数据 | ||||
有效打击吸毒违法行为 | 达到 | 历史数据 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 历史数据 | ||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
2025实现值 | 2026预计值 | |||||
年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费使用限额 | 181.2万元 | ≤159.58万元 | 计划数据 |
产出指标 | 数量指标 | 禁毒工作宣传次数 | 36次 | ≥36次 | 计划数据 | |
禁毒社工职业技能培训次数 | 1次 | ≥1次 | 计划数据 | |||
污水毒情检测数 | 167瓶 | ≥160瓶 | 计划数据 | |||
吸毒人员毛发检测人数 | 912人 | ≥800人 | 计划数据 | |||
在册吸毒人员数量 | 6896人 | ≥6900人 | 计划数据 | |||
质量指标 | 禁毒工作宣传覆盖率 | 98% | ≥95% | 计划数据 | ||
禁毒社工职业技能考核合格率 | 100% | 100% | 计划数据 | |||
禁种铲毒航测覆盖率 | 98% | ≥90% | 计划数据 | |||
吸毒人员管控率 | 98% | ≥95% | 计划数据 | |||
时效指标 | 工作完成时间 | 2025年度内 | 2026年度内 | 计划数据 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 全力推进我市社区戒毒社区康复工作深入开展 | 达到 | 达到 | 历史数据 | |
帮助吸毒人员戒除毒瘾回归社会 | 达到 | 达到 | 历史数据 | |||
提高群众识毒防毒拒毒能力,帮助群众树立禁毒意识 | 提高 | 提高 | 历史数据 | |||
有效打击吸毒违法行为 | 达到 | 达到 | 历史数据 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 98% | ≥95% | 历史数据 | |
审核意见 | 主管部门负责人: | 财政业务科室负责人: | ||||
10-2:
项目支出绩效目标申报表 | ||||||
填报单位(盖章):潜江市禁毒委员会办公室 | 填表人: | 联系电话: | ||||
项目名称 | 病残吸毒人员收治收戒经费 | 项目金额 | 170万元 | |||
项目主管部门 | 潜江市禁毒委员会办公室 | 实施单位 | 潜江市禁毒委员会办公室 | |||
项目分类: | 1、运转类公用经费 2、其他运转类 3、特定目标类√ | |||||
项目属性 | 经常性□√ 延续性□ 一次性□ | |||||
长期绩效目标 | 为认真贯彻落实国家禁毒委关于加强病残吸毒人员收治工作的意见,进一步改进和规范收治收押工作,有效解决我市病残吸毒人员收治问题,切实维护社会和谐安全稳定。 | |||||
年度绩效目标 | 为认真贯彻落实国家禁毒委关于加强病残吸毒人员收治工作的意见,进一步改进和规范收治收押工作,有效解决我市病残吸毒人员收治问题,切实维护社会和谐安全稳定。 | |||||
长期绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
长期绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费使用限额 | ≤170万元 | 计划数据 | |
产出指标 | 数量指标 | 病残吸毒人员和病残涉毒人员收治收戒人数 | ≥40人 | 计划数据 | ||
质量指标 | 病残吸毒人员和病残涉毒人员收治收戒合规率 | 100% | 计划数据 | |||
时效指标 | 病残吸毒人员和病残涉毒人员收治收戒工作完成及时率 | 100% | 计划数据 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决我市病残吸毒人员收治问题,维护社会稳定 | 符合 | 计划数据 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 计划数据 | ||
年度绩效目标表 | ||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
2025实现值 | 2026预计值 | |||||
年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费使用限额 | 180万元 | ≤170万元 | 计划数据 |
产出指标 | 数量指标 | 病残吸毒人员和病残涉毒人员收治收戒人数 | 60人 | ≥40人 | 计划数据 | |
质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 100% | 历史数据 | ||
时效指标 | 病残吸毒人员和病残涉毒人员收治收戒工作完成及时率 | 100% | 100% | 历史数据 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决我市病残吸毒人员收治问题,维护社会稳定 | 符合 | 符合 | 历史数据 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 98% | ≥95% | 历史数据 | |
审核意见 | 主管部门负责人: | 财政业务科室负责人: | ||||
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