2024年市民政系统部门预算公开说明

索 引 号: 011396186/2024-10621 主题分类: 其他 发布机构: 潜江市民政局 发文日期: 2024年02月02日 11:46:00 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2024年02月02日 11:46:00 名  称: 2024年市民政系统部门预算公开说明

发布日期:2024-02-02 11:46 来源:潜江市民政局

2024年度潜江市民政局部门预算

   

第一部分   潜江市民政局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   单位2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2024年一般公共预算支出情况说明

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2024年“三公”经费预算情况说明

五、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

六、关于2024年部门收支预算情况的说明

七、关于2024年部门收入预算情况说明

八、关于2024年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分单位2024年度部门预算表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

2024年度部门预算于2023年1月30日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2024年度部门预算予以公开。

第一部分单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是:民政部门主要业务可归纳为9大项:1、城市居民最低生活保障工作;2、城乡社会救济工作;五保供养及农村福利院工作;3、城乡基层政权建设和基层群众性自治组织建设工作,指导社区建设、社区服务、村委会换届选举工作;4、基金会、社团、民办非企业登记管理工作;5、行政区划、地名管理和勘界工作;6、养老服务、儿童福利工作;7、婚姻登记、殡葬管理工作;8、城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理工作、未成年人保护工作;9、社会福利和慈善事业工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括:

1.机关本级

2.市社会救助局

3.市休干管理所

4.市社会福利院

5.市救助管理站

6.市婚姻登记处

7.市殡葬管理所

第二部分    单位2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算25715.88万元。收入包括:一般公共预算财政拨款25266.88万元、政府性基金预算财政拨款收入449万元。支出包括:社会保障和就业支出6769.95万元、转移性支出449万元、结转下年18496.93万元。

二、关于2024年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出结构情况

2024年一般公共预算支出6769.95万元。一般公共预算支出按功能分类,包括:社会保障和就业支出6769.95万元,占比100%。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业(类)支出。2024年预算数6769.95万元,比上年执行数减少521.03万元,减少7.15%,减少原因是:工作经费压减

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出3119.82万元,其中:

人员经费2879.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利性支出、对个人和家庭的补助。

公用经费240.53万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、公务招待费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、关于2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024年“三公”经费预算数为45.65万元,其中:因公出国(境)费0.5万元,公务用车购置及运行费36.6万元,公务接待费8.55万元,比上年执行数增加3.92万元,增加9.39%,原因是:2024年公车运行经费增加。

五、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

本部门2024年政府性基金预算支出449万元,用于社会福利的彩票公益金支出。

六、关于2024年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。支出包括:社会保障和就业支出、转移性支出。本部门2024年收支总预算27355.64万元。

七、关于2024年部门收入预算情况说明

本部门2024年收入预算27355.64万元,其中:一般公共预算拨款收入25266.88万元,占92.36%;政府性基金预算财政拨款收入449万元,占比1.64%;其他收入486.47万元,占比1.78%;上年结余结转1153.29万元,占比4.22%。

八、关于2024年部门支出预算情况说明

本部门2024年支出预算27355.64万元,其中:基本支出3536.01万元,占12.93%;项目支出23819.63万元,占87.07%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)行政运行费

行政运行费包括民政局机关、社区办、社管局、地名办、信息中心等单位。2024年机关支运行经费预算817.64万元,比上年预算减少56.35万元,减少6.45%,减少的主要原因是:运转类工作经费大幅压减。

(二)政府采购情况

2024年本部门所属各预算单位政府采购预算总额1164.93万元,包含房屋修缮、办公设备购置、委托业务费等,其中779.14万元用于大型修缮,385.79万元用于办公设备购置、政府购买服务等

(三)国有资产占有使用情况

1、房屋及构筑物,价值15266.16万元。

2、车辆11辆,价值235.33万元。

3、通用设备,电脑、空调等,价值1844.6元。

4、家具用具,桌椅等,价值358.06万元。

(四)预算绩效情况

潜江市民政局认真落实市委、市政府决策部署,全面推进各项重点工作,较好地完成了各项目标任务,项目支出绩效为优秀。

(五)其他情况

十、名词解释

1)一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营 收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

8)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

第三部分单位2024年度部门预算表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

附件:

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