潜江市水利和湖泊局2026年度(汇总)部门预算公开

索 引 号: 011396186/2026-06034 主题分类: 水利 发布机构: 潜江市水利和湖泊局 发文日期: 2026年02月10日 11:43:24 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2026年02月10日 11:43:24 名  称: 潜江市水利和湖泊局2026年度(汇总)部门预算公开

发布日期:2026-02-10 11:43 来源:潜江市水利和湖泊局


2026年潜江市水利和湖泊局汇总

预算公开情况说明


一、部门基本情况

潜江市水利和湖泊局是市政府工作部门,为正科级,加挂市河湖长制办公室的牌子。主要职责是:负责保障水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障;按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施;指导水资源保护工作;负责节约用水工作;指导水文工作;指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;指导监督水利工程建设与运行管理;负责水土保持工作;指导农村水利工作;指导水利工程移民管理工作;负责重大涉水违法事件的查处,协调镇处水事纠纷,指导水政监察和水行政执法;开展水利科技、信息化和对外交流合作工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准,负责水旱灾害预防和治理工作;完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

     纳入2026年汇总部门预算编制范围的预算单位详细情况见下表:



序号

单位名称

经费性质

1

水利和湖泊局本级

行政

2

四湖管理局

事业

3

供水管理局

事业

4

水利水电质量监督站

事业

5

水利科学研究院

事业

6

南水北调管理局

事业

7

市兴隆灌区管理局

事业

8

市谢湾灌区管理局

事业

9

市田南电排管理局

事业

10

老新电排站

事业

11

幸福电排站

事业

12

移民服务中心

事业

三、预算收支及增减变化情况

(一)关于2026年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2026年收入总预算61252.77万元,较上年减少14686.11万元,减少19.34%主要原因是一般公共预算、财政专户管理资金收入大幅减少。本部门2026预算支出61252.77万元,支出包括:农林水支出61252.77万元,比上年减少14686.11万元,减少19.34%。支出减少的主要原因:本年度特定目标类项目支出大幅减少。

(二)关于2026年部门收入预算情况说明

本部门2026年收入预算61252.77万元,其中:一般公共预算拨款收入44370.81万元,占72.44%;财政专户管理资金收入800万元,占1.31%;其他收入408.28万元,占0.67%;上年结转结余15673.68万元,占25.60%

(三)关于2026年部门支出预算情况说明

本部门2026年支出预算61252.77万元,其中:人员经费支出4628.66万元,占7.56%;公用经费支出709.90万元,占1.16%;项目支出55914.21万元,占91.28%

(四)关于2026年财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算59229.97万元,较上年减少11820.66万元,减少16.64%,主要原因是:1.本年度特定目标类项目支出大幅减少。2.本年落实财政过紧日子政策,控制人员经费支出

收入包括:一般公共预算财政拨款收入44370.81万元,上年结余结转14859.16万元。支出包括:农林水支出4947.8万元,上级专项3702万元,上级结算35721.01万元,结转下年14859.16万元。

(五)关于2026年一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出4947.8万元,比上年执行数增加474.17万元,主要原因:本年度有新进人员,人员经费增多。

一般公共预算支出按功能分类,包括:行政运行4572.20万元,其他水利支出367.2万元水质监测8.40万元

(六)关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2026年一般公共预算基本支出4693.2万元,其中:

1.人员类项目支出3993.76万元,主要包括:基本工资205.02万元、津贴补贴74.33万元、奖金177.14万元、绩效工资63.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.90万元、职业年金缴费37.95万元、职工基本医疗保险缴费24.14万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金39.19万元、其他工资福利支出3253.13万元退休费1.8万元、生活补助41.16万元。

2.公用经费699.44万元,主要包括:办公费265.03万元、印刷费6.36万元、水费12.36万元、电费52.15万元、邮电费28.67万元、物业管理费2.83万元,差旅费49.67万元、因公出国(境)费用5万元、维修(护)费37.71万元、会议费1.44万元、培训费2.26万元、公务接待费8万元、劳务费34.30万元、委托业务费15.00万元、工会经费77.17万元、公务用车运行维护费19.80万元、其他交通费2.34万元、其他商品和服务支出79.36万元。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费384.86万元,主要包括:办公费146.82万元、印刷费1.56万元、水费0.86万元、电费19.16万元、邮电费25.65万元、物业管理费1.17万元,差旅费29.4万元、因公出国(境)费用5万元、维修(护)费4.71万元、会议费0.39万元、培训费0.52万元、公务接待费6万元、劳务费6.54万元、委托业务费15万元、工会经费48.08万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出69.11万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本部门2026年“三公”经费预算数为35.8万元,其中:公务用车运行费21.8万元,公务接待费9万元,因公出国(境)5万元。2026年“三公”经费预算与上年相比减少1.36万元,主要原因是:本年度本单位基于无必要不开支原则,压缩三公经费开支。

六、政府采购预算安排情况

2026年本部门政府采购预算总额41081.30万元,全部为货物类采购,主要用于办公设备、大型项目运转等支出。2026年,面向小微企业采购预算52.40万元。

七、重点项目预算绩效情况

河道采砂工作运管经费”主要内容是依法依规打击非法采砂行为,确保我市汉江、东荆河生态安全、防洪安全、通航安全和河势稳定。2026年安排预算170万元,资金来源为经费拨款。

项目绩效年度目标是:2026年,依据潜水文(202478号文件,建造执法艇数量3艘,执法艇验收合格率100%,湖泊岸线年度整治任务及时率100%,巡查执法范围扩大率80%,受益群众满意度85%

经济成本指标:项目成本2026年预计值≤170万元。

数量指标:保障执法艇数量3艘;保障执法车数量2辆。

质量指标:执法艇验收合格率=100%

时效指标:项目完成时间为20261231日前。

社会效益指标:有效增强河道采砂执法能力

满意度指标:群众满意度≥85%

八、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明
本部门2026年没有政府性基金预算拨款安排支出。
(二)对其他情况说明

九、专业名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如:

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)其他收入:指行政事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

(三)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(四)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

(五)上年结余:指本单位总预算年终决算时,总收入大于总支出而出现的收支差额。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


2026预算公开报表(汇总).xls












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