潜江市房屋租赁管理局2025年预算公开

索 引 号: 011396186/2025-05227 主题分类: 城乡建设(含住房) 发布机构: 市住房和城市更新局 发文日期: 2025年02月14日 15:53:39 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2025年02月14日 15:53:39 名  称: 潜江市房屋租赁管理局2025年预算公开

发布日期:2025-02-14 15:53 来源:潜江市住房和城市更新局

2025年度潜江市房屋租赁管理局部门

预算公开


目 录


一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、其他需要说明的情况

九、专业名词解释








一、部门(单位)主要职责

我单位主要职能是:

(一)负责对全市国有土地上的出租房屋进行监管,宣传国家关于房屋租赁市场的法律法规,及时掌握和熟悉国家、部委和省、市有关房屋租赁管理工作的方针、政策、法规、制度,并认真执行。负责办理出租房屋租赁合同的登记备案工作,对符合要求的出租房屋核发房屋租赁证;

(二)负责我市国有直管公房的管理和房屋租金的收取工作,重点是做好直管公房消防安全检查、巡查以及老旧公房的维修维护工作,确保公房无重大安全事故发生;

(三)完成上级部门和市局交办的其他事项。

二、机构设置情况

潜江市房屋租赁管理局于2008820日成立,由市编委文件潜机编【200831号文件批复。内设科室有:综合科、直管公房管理科、房屋租赁管理科。2024年底在编在岗11人,退休人员11人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2025年本年预算收入190万元,其中一般公共预算财政拨款为190,比上年200万元减少10万元,减少5%,主要原因是人员减少

2.预算支出情况:2025年本年支出190万元,比上年200万元减少10万元,减少5%。其中:一般公共预算拨款收入190万元,比上年200万元减少10万元,减少5%,主要原因是人员减少;支出减少的主要原因:

12025基本支出160万元,比上年200万元减少40万元,减少20%,主要原因是新增了其他运转类项目和人员调整。2025年新增一个其他运转类项目支出30万元,用于公房维修维护支出

四、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位,2025年机关运行经费为0



五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

我单位2025年没有因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费、公务用车运行费等“三公”经费预算支出,无增减变化情况。其中:公务用车购置费0万元,与上年对比无增减变化;公务用车运行维护费0万元,与上年对比无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

我单位2025年货物类政府采购预算金额1.9万元,资金来源为年初安排,资金性质为行政事业单位资产收益拨款。比上年3.35万元减少1.45万元,减少43.28%,主要原因是有部分去年已经采购,今年无需增加.

七、国有资产占用情况

2024房屋租赁管理局资产总额5805.27万元,其中房屋资产面积为12534.61平米资产原值:5795.4万元,占固定资产总值的99.83%其他资产占固定资产总值的0.17%。固定资产总值的单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备数量为0台。现有公务用车0辆。

八、其他需要说明的情况

无其他情况说明。

九、名词解释

   1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。








附件:

(一)部门收支总表

(二)收入总表

(三)部门支出总表(支出功能科目)

(四)财政拨款收支预算总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)政府采购预算表



附件:

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