潜江市白蚁防治所2025年预算公开
目 录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
目 录
一、部门(单位)主要职责
1、负责宣传贯彻房屋安全管理有关法律法规,负责制定我市房屋安全管理相关政策、工作计划、巡检、整治工作方案并组织实施。
2、负责全市已合法建成使用的房屋(包括城镇和农村房屋)的安全使用管理的指导工作,包括组织属地政府(行业主管部门)开展房屋安全排查、危险房屋安全鉴定、危险房屋安全隐患整治等工作。
3、负责对全市危险房屋进行登记造册,督促属地政府(行业主管部门)和房屋所有人(使用人)落实整治措施,消除安全隐患。
4、负责我市房屋安全鉴定和白蚁防治的市场化和行业管理指导工作。
二、机构设置情况
潜江市白蚁防治所内设三个科室,分别为:综合科、业务科、财务科。2025年底共有14人,其中全额财政供养人员1人。退休人员共有2人。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况:2025年本年收入134.04万元,比上年147.36万元减少13.32万元,减少0.09%,主要原因是人员变动。
其中:一般公共预算拨款收入134.04万元,比上年147.36万元减少13.32万元,减少0.09%,主要原因是人员变动;政府性基金预算0万元,与上年无增减变化。
2.预算支出情况:2025年本年支出178.24万元,比上年150.46增加27.78万元,增加0.18 %。其中:一般公共预算拨款收入134.04万元,比上年147.36万元减少13.32万元,减少0.09%,主要原因是人员变动;政府性基金预算拨款收入0万元,与上年无增减变化。
支出增减的主要原因:
(1)2025基本支出134.04万元,比上年142.46万元减少8.42万元,减少0.06%,主要原因是人员调整。
(2)2025年项目支出0万元,比上年4.9万元减少4.9万元,减少100%。主要原因是2025没有项目。
3.2025年政府性基金预算支出0万元,与上年无增减变化;国有资本经营预算支出0万元,与上年无增减变化;无举借政府债务的情况,与上年无增减变化。
机关运行经费安排情况
我单位为事业单位,机关运行费为0。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025 年“三公”经费财政拨款预算.0.6万元,比上年0.9万元减少0.3万元,减少33%。其中:
1.因公出国(境)费0万元,与上年对比无增减变化。
2.公务接待费0万元,与上年对比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费0.6万元,比上年0.9万元减少0.3万元,减少33%。
其中:公务用车购置费0万元,与上年对比无增减变化。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021 年)》要求,2025年住建局编制政府采购预算2.2万元,比上年1.5万元增加0.7万元,增加47%,主要原因是2025年需要购买白蚁药费。2025年,面向中小企业采购预算0万元,面向小微企业采购预算2.2万元。
七、国有资产占用情况
2024年末我所固定资产总额41.7万元,其中有公务用车1辆,账面价值19.8万元,占总资产47.48%。其他固定资产账面价值21.9万元,占总资产52.52%,主要是办公电脑、打印机等。2025年我所无房屋,在潜江市住房和城市更新局横堤路办公楼办公。
八、重点项目预算绩效情况
2025年我所没有申报项目,没有预算绩效情况。
九、其他需要说明的情况
无其他情况说明。
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件:
1收支总表
2收入总表
3支出总表
4财政拨款收支总表
5一般公共预算支出表
6一般公共预算基本支出表
7一般公共预算“三公”经费支出表
8政府性基金预算支出表
9政府采购预算表
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