潜江市建设工程造价管理站2025年度部门预算公开情况说明
一、主要职能
我单位主要职能是:贯彻工程造价法规,统一工程计价办法;完善建设工程定额,受理造价纠纷投诉;发布材料价格信息,规范造价咨询行为。
二、部门机构设置情况
从预算单位构成看,我单位属二级预算单位,没有内设科室。
三、预算收支及增减变化情况
1、关于2025年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算136.00万元。收入包括:一般公共预算财政拨款106.00万元、政府性基金预算财政拨款30.00万元。支出包括:城乡社区支出136.00万元,其中工资福利支出122.26万元,公用经费13.74万元。
2、关于2025年一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出106.00万元,比上年执行数减少18.06万元,下降14.56%,主要原因是人员经费减少。一般公共预算支出按功能分类,包括:其他城乡社区管理事务支出106.00万元。
3、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2025年一般公共预算基本支出106.00万元,其中:
(一)人员经费97.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等。
(二)公用经费8.74万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、福利费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
4、关于2025年“三公”经费预算情况说明
本部门2025年“三公”经费预算数为0.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.2万元。2025年“三公”经费预算与上年执行数持平。
5、关于2025年政府性基本预算支出情况说明
我站2025年政府性基金预算基本支出为30.00万元。主要用于单位人员公用等基本支出。
6、关于2025年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则,我站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。支出包括:工资福利支出,商品和服务支出,资本性支出等。我站2025年收支总预算136.10万元。
7、关于2025年部门收入预算情况说明
我站2025年收入预算136.10万元,其中:上年结转0.1万元,占0.07%;一般公共预算拨款收入106.00万元,占77.88%;政府性基金拨款预算30.00万元,占22.05%。
8、关于2025年部门支出预算情况说明
我站2025年支出预算136.10万元,全部为基本支出,其中人员支出122.26万元,公用经费13.84万元。
9、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行费
我站没有机关运行费用
(二)政府采购情况
2025年我站政府采购预算总额1.2万元,其中:台式计算机2台,复印纸10箱。
(三)国有资产占有使用情况
截止2024年12月31日年末国有资产总额21.16万元,其中房屋200平方米,价值14.19万元,我站没有公务用车。
(四)项目预算绩效情况
我站没有项目绩效目标、绩效评价等情况。
四、名词解释
对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如:
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的财政资金。
(二)上级补助收入:上级单位下拨的资金。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。主要是其他杂项收入、存款利息收入等。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
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