目 录
第一部分部门预算说明
一、主要职责
二、机构设置
三、2026年度主要工作任务
四、预算收支总体情况
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、"三公"经费预算支出情况
八、政府性基金预算支出情况
九、其他重要事项的情况说明
第二部分部门预算表及绩效表
一、部门收支总表(公开表1)
二、收入总表(公开表2)
三、支出总表(公开表3)
四、财政拨款收支总表(公开表4)
五、一般公共预算支出表(公开表5)
六、基本支出表(公开表6)
七、“三公”经费支出表(公开表7)
八、政府性基金预算支出表(公开表8)
九、政府采购预算表(公开表9)
十、项目支出表(公开表10)
十一、绩效表(公开表11-16)
2026年部门预算于2026年1月26日经市财政局批复,按照预算公开工作的要求,现将我单位2026年部门预算说明如下:
一、主要职责
统筹推进“高效办成一件事”,负责政务服务事项管理,推进向基层放权赋能、“关联事项集成办”和“跨域通办”等改革工作;强化协调推进数据相关制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,实施数化湖北·潜江行动计划,统筹推进数字经济、数字社会、数字政府规划和建设等。协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设,指导推进全社会信息资源开放利用,促进公共信息资源共享,推动信息资源跨行业跨部门互联互通,推进数字经济发展战略、统筹数字化发展相关领域规划,指导督促重大数字经济项目实施等;推进全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作;负责全市政务服务和政务公开及政务信息化管理、市政府门户网站的管理;负责政务服务大厅日常管理工作;负责全市公共资源交易监督管理工作等。
二、机构设置
改革后,市政务服务和大数据管理局设下列内设机构。
(一)办公室
负责机关日常运转工作,负责文电、信息、保密、档案、信访、政务公开、新闻宣传、文明城市创建、招商、驻村、后勤服务等工作。承担重要文件、综合性报告的起草工作,负责行政规范性文件的合法性审查工作。承担机关财务、机关及所属单位党建、纪检、人事等工作,领导机关群团组织的工作。
(二)政务改革协调科(政策法规科)
参与起草有关政策、法规、规章和规范性文件。负责推进依法行政,承担行政复议工作。负责法制宣传、培训、普法和行政执法人员资格管理工作。负责指导、协调、监督全市政府信息公开工作,负责建立健全市政府信息公开机制,规范和完善政府信息公开制度,具体承办市政府信息依申请公开工作。组织编制市政府信息公开指南、信息公开目录和信息公开工作年度报告。组织各地各部门做好市政府门户网站、政务新媒体等渠道政务公开内容更新和监督工作。承担优化营商环境工作,牵头政务服务、数据资源建设等考核体系工作。统筹推进“高效办成一件事”,负责政务服务事项管理,推进向基层放权赋能、“关联事项集成办”和“跨域通办”等改革工作。负责事中事后监管政策研究和统筹协调、推进跨部门综合监管,推进“互联网+监管”工作。
(三)数字经济与规划科
组织起草大数据领域政策法规和标准规范。研究拟订数字经济、大数据发展和数据基础设施建设规划、政策和措施。牵头推进全市数字经济发展,协调实施数字经济重大项目和战略合作,促进数字经济与实体经济融合,推动跨行业数字化转型。
(四)数据资源与建设科
承担公共数据资源目录编制、归集整合、治理工作。拟订并组织实施全市公共数据标准规范、管理制度,推动公共数据交换、共享、开放和分析应用。统筹数据发展与安全,落实数据安全管理和制度规范,建立数据安全工作协调机制,协助开展数据安全监督检查工作。负责大数据基础设施建设、协调、管理工作和公共数据资源开发管理、支撑体系建设工作。承担大数据管理平台和基础数据库建设、管理工作。负责推动“数化潜江”“智慧城市”等重点任务落实。
(五)政务服务管理科
负责统筹推进全市政务服务体系建设,拟定政务服务相关制度和规范。负责处理涉及政务服务质量、效率等方面的投诉和建议,强化与市“12345”市长热线办政务服务工作联动。推进全市“互联网+政务服务”工作,推动线上线下融合发展。承担检查、指导乡镇(街道)和村(社区)政务服务机构政务服务工作。
(六)公共资源交易监管科
负责公共资源招标投标交易规则、交易目录、交易流程和相关规范性文件的起草和公平竞争审查工作。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理工作。负责监督管理公共资源交易平台,依法对进入市公共资源交易中心的招标投标活动实施综合监督管理,受理招标投标活动中的投诉举报。负责协调督促有关行政监督部门依法履行公共资源交易监管职责。按照职责分工依法查处公共资源交易平台交易活动中的违法行为。
三、2026年度主要工作任务
2026年是“十五五”开局之年,市政务服务和大数据管理局将认真贯彻党的二十届四中全会精神,坚持以推动高质量发展为主线,聚焦常态化推进“高效办成一件事”,加快实施城市全域数字化转型行动两大重点,统筹政务公开和公共资源交易监管,不断深化改革、坚持攻坚克难,持续提升政务服务质效和数字化、智能化发展水平。
(一)聚焦效能提升,在深化政务服务改革上实现新突破。落实国办文件要求,持续深化“高效办成一件事”改革,实现“能办”向“好办”转变,推动新增重点场景线上线下全流程办理;扩大“容缺办理”“告知承诺”应用范围。优化惠企政策直达快享机制,提升“惠企直通车”平台服务效能与“免申即享”覆盖面。做好推进政务大厅转型发展改革试点,常态化开展“市长坐窗”“局长坐窗”活动,强化问题协调解决。完善延时错时、预约办理、政务直播等服务机制,拓展“云综窗”应用深度。持续推进政务服务领域不担当不作为专项整治,构建常态化监督管理机制。深化“跨域通办”合作,推动更多高频事项“异地办、网上办、一次办”。
(二)聚焦基础夯实,在加快智慧城市建设上构筑新支撑。认真贯彻落实国家五部委《深化智慧城市发展 推进全域数字化转型行动计划》要求,结合我市实际,聚焦“为经济发展赋能”“为社会治理增效”“为人民生活添彩”三大类应用场景,拟定具体任务清单,持续推进智慧城市“15511”框架下后续项目建设。不断拓展城市数字公共基础设施应用,建立和完善深化“一标三实”数据治理与动态更新机制,拓展二维码门楼牌应用场景。强化政务云资源统筹管理与优化配置,提升政务外网安全保障能力。优化大数据能力平台,扩大数据归集范围与治理深度,力争数据归集总量取得新突破。持续推进数据资源资产化改革,探索数据确权、登记、评估、入表机制,推动“小龙虾”等特色高质量数据集深度开发与应用,力争新增更多数据产品上架流通交易平台。
(三)聚焦动能培育,在壮大数字经济发展上开拓新路径。推动出台并实施《潜江市数字经济“十五五”专项规划》。健全数字经济发展协调工作机制,强化部门协同与政策配套。深入推进“人工智能+”行动,围绕数字产业化与产业数字化,加大项目谋划与向上争取力度,力争在数字基础设施、产业融合等领域落地实施一批重点项目。协同推进数字产业园发展,逐步构建良好数字产业生态。强化数字经济核心产业企业培育与纳统,力争新增规上企业,推动数字经济核心产业规模与占比稳步提升。完善数字经济政策保障体系,强化人才、资金等要素支撑。
(四)聚焦监管创新,在规范公共资源交易上提升新效能。深化公共资源交易全流程电子化改革,拓展远程异地评标覆盖范围。强化“串通投标分析模块”等智慧监管工具应用,提升对围标串标等行为的精准识别与打击能力。持续推进招标投标领域系统整治,健全长效监管机制。探索在招标环节推进“机器管”模式改革。加强评标专家和招标代理机构的培训与信用管理,进一步规范市场秩序。
(五)聚焦公开深化,在推进政务公开提质上迈上新台阶。动态更新并严格落实政务公开重点工作清单。深化政府网站与政务新媒体内容建设与规范管理,持续优化政策解读、智能问答与互动服务功能。加强政务公开专职队伍建设,开展常态化业务培训,提升依申请公开办理规范化水平。强化公开平台日常监测与巡查,确保信息发布准确、及时、高效,促进透明政府建设。
四、预算收支总体情况
本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出。
2026年部门收入预算1379.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1327.82万元,占96.25%;其他收入3.5万元,占0.25%;上年结转结余48.35万元,占3.5%。
2026年部门支出预算1379.67万元,按照支出功能分类:一般公共服务支出1379.67万元;按照支出类别分类:人员类项目支出655.54万元,占47.52%;运转类公用经费项目支出81.19万元,占5.88%;其他运转类项目支出35.09万元,占2.54%;特定目标类项目支出607.85万元,占44.06%。
五、一般公共预算支出情况
2026年部门一般公共预算支出1327.82万元,按照功能科目分类:行政运行(项)支出726.82万元,占比54.74%;一般行政管理事务(项)支出601万元,占比45.26%。
六、一般公共预算基本支出情况
本部门2026年一般公共预算基本支出736.73万元,其中:
(一)人员经费655.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保障、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
(二)公用经费81.19万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、福利费。
七、“三公”经费预算支出情况
本部门2026年“三公”经费预算数为3.5万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行费1.5万元。
八、政府性基金预算支出情况
2026年,我局无政府性基金支出预算。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
计划开展工作人员服装采购,预算批复金额为60万元。
计划开展数字经济“十五五”专项规划编制项目采购,预算批复金额为25万元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,本部门固定资产净值总计698.45万元。其中:设备共1346件,净值449.29万元;家具共2546件,净值245.04万元;车辆1台,净值4.1万元;无形资产598件,净值120.71万元。我局办公地点在潜江市民之家,位于紫月路西10号,潜江市民之家一期建设工程属于PPP项目,二期装修工程款暂未付完,属于在建工程。
(三)重点项目预算绩效情况
我单位无重点项目
(四)名词解释
财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
上年结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分单位2026年度部门预算表
一、部门收支总表(公开表1)
二、收入总表(公开表2)
三、支出总表(公开表3)
四、财政拨款收支总表(公开表4)
五、一般公共预算支出表(公开表5)
六、基本支出表(公开表6)
八、政府性基金预算支出表(公开表8)
九、政府采购预算表(公开表9)
十、项目支出表(公开表10)
十一、项目绩效表(公开表11-16)
扫一扫在手机上查看当前页面